内部审计在国有企业公司治理中的功能研究

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国有企业是我国经济制度的基础,是发展国民经济、保障和改善民生、维护社会稳定、增强国家竞争力的后盾。内部审计作为国有企业的自我监督、约束以及协调的职能机构,在加强公司治理、保护国有资产、严肃法纪、促进经营等方面发挥内部审计的功能。然而由于我国的内部审计起步略晚,发展时间不长,加上国有企业的固有体制以及特殊的管理模式,导致内部审计在许多国有企业中未发挥出应有的功能,甚至成为摆设。因此,国有企业如何增强内部审计在防范风险、加强公司治理、增加企业价值方面发挥其功能,这是内部审计未来的发展趋势,也是需要深入研究的方向。本文研究的是内部审计在国有企业公司治理中发挥的功能。第一章描述的是公司治理与内部审计的选题背景、意义,并系统地总结了国内与国外的内部审计以及公司治理的现状,论述了本文的研究内容、研究方法以及本文的创新和不足;第二章详细阐述了国有企业中公司治理与内部审计的概念,从公司的治理模式,内部审计的功能,以及内部审计在公司治理中的地位进行了描述。其次,又叙述了内部审计在公司治理中的功能定位;第三章提出了公司治理过程中内部审计存在的问题及成因。第四章针对上述存在的问题,提出了国有企业公司治理中发挥内部审计功能的几项对策。第五章选择MG这个国有非上市公司作为本文的案例,结合了 MG公司的内部审计案例,对内部审计在国有企业公司治理中的作用进行分析,并得出了符合MG公司的客观结论,同时对MG公司内部审计方面取得的成绩和不足进行了总结,为优化公司治理结构和目标的实现提供了保障,并希望能为内部审计在国有企业中对公司治理提供借鉴。
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