上市公司内部治理与审计收费的相关性研究

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自20世纪80年代以来,会计丑闻便层出不穷。每一次会计丑闻的背后,都摆脱不了公司治理失效的问题。而大多数治理失效的公司对独立审计的需求性不高,审计费用作为委托人聘请会计事务所提供审计服务的对价,必然会与公司内部治理之间存在某种关联性。因此,对公司内部治理与审计费用的相关性研究具有很强的现实意义。首先,本文回顾了公司内部治理与审计费用的概念,阐述了与公司内部治理、审计费用相关的两个重要理论:委托代理理论和受托经济责任观。在此基础上,本文从代理成本的角度,定性分析了公司治理与审计费用的相关关系,得出结论:有效的内部治理和较低的代理成本相一致,而较低的代理成本降低了对高质量独立审计的需求,公司愿意向会计事务所支付的审计费用较低。其次,为了定量分析上市公司内部治理与审计费用的相关关系,本论文从股权结构、董事会特征、管理层特征三个维度上选取具有代表性的七个因素作为解释变量,与被解释变量审计费用建立实证回归模型来论证二者之间的相关性。而研究样本选自我国沪市A股2010-2012三年间的数据。分析结果表明:股权集中度、最终控制人为国有、独立董事比例、董事长和总经理的兼任、董事会会议次数对审计费用具有显著的影响。最后,根据本文研究的结论,提出了提高公司内部治理效率和规范我国审计收费制度的相应对策,并指出了论文研究的局限性。
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