B银行XX支行内部审计问题研究

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内部审计在现代企业发展进程中起到越来越重要的作用,当今国际流行的内部审计理论观点,侧重点已经不仅仅是监督,更主要是体现在内部控制、辅助决策等方面,内部审计的关注的焦点越来越集中于服务职能。在我国,金融业在社会经济中起着越来越重要的作用,B银行高级管理阶层也在逐渐重视内部审计的作用,内部审计意识也越来越强。B银行的内部审计,也在顺应国际审计的主流,从财务型审计向增值型审计转变,在考虑审计成本的前提下,不断加强部门间的协调与合作,真正意义上推进全面风险管理,不断加强专业化的审计队伍建设,格外注重采用现代化的技术手段、先进的审计方法,提高效率,促进各种目标的实现,进而提高B银行获利能力。本文将试图通过对B银行XX支行的内部审计调查,在对国内外金融机构内部审计先进经验进行梳理的基础上,提出强化银行内部审计监督与服务的相关措施,构建符合银行特点的内部审计框架以及风险管理架构,进而降低银行风险,提高银行市场竞争能力。内部审计已经成为改善银行业金融机构公司治理的重要途径。如何在B银行实现行之有效的内部审计,将是B银行在完善治理结构过程中面临的主要挑战。目前,我国对国有商业银行基层支行内部审计问题无论从理论还是实践,都不尽完善,希望本文能对B银行基层支行内部审计问题提供解决方案,进而为银行行业提供范例。本论文共分为以下几个部分:绪论部分:主要从三个方面撰写,即选题的背景及依据、研究的内容与文献综述;第一部分,对内部审计的基本理论进行了阐述,接下来,第二部分、第三部分分析了B银行XX支行内部审计的现状、存在的问题以及产生问题的原因进行了分析,然后提出B银行XX支行内部审计有效运行的对策,最后一部分是结论。
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