X保险公司内部控制审计研究

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在国家金融环境风云变幻的时代,关系到人民生命财产安全的保险业正充满活力地向前发展,其运行的每一步都会与人民的切身利益息息相关,因此我国高度重视各保险公司的健康与稳定。但是内外部检查发现,近年来保险公司违规现象不在少数,其中由领导人员主导的舞弊案件时有发生。国家在2006年首次提出要对保险公司高级管理人员实施经济责任审计,而后在2010年明确要求要对高级管理人员实施任中审计、离任审计和专项审计。可以看出,针对保险公司高级管理人员的审计仍然带着经济责任审计的烙印,因为任中审计和离任审计本就是经济责任审计中的重点内容。内部控制作为规范运营,防范风险的重要手段,在保险公司中发挥的作用逐渐加大,而“内部控制有效性”是保险公司高管审计的三大内容之一,因此对于内部控制的审计作用不容忽视。保险业相对于国民经济的其他行业具有特殊性,销售、承保和理赔是保险公司的三大运营环节,既是推动其发展的基础,更是整个公司的业务核心。本文选取X保险公司作为研究对象,基于分析其内部控制审计现状和缺陷,对地市公司和县支公司的保险三大环节的内部控制审计程序进行设计,并将内部控制审计结果作为X保险公司高级管理人员经济责任评价的重要指标。最后通过对X保险公司内部控制审计的研究,对全国保险业如何改进内部控制审计质量提出了对策建议。相比较于传统的内部控制审计研究,本文将内部控制审计和保险公司高级管理人员的经济责任评价相结合,为保险公司内部控制审计理论提供了新的思路。在实践方面,严格的内部控制审计制度不仅可以提高高级管理人员依法履职、严格办事的意识,而且作为内部控制的再控制,内部控制审计制度和执行的完善能够促进保险公司内部良性循环,外部有利于整个金融行业的健康运行,蓬勃发展。
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