农村信用社内部控制探讨

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银行业是一个特殊性的行业,其诞生之日起,就呈现出高风险的特征,这种特征要求银行业机构在日常管理过程中需要加强相关方面的风险控制。近年来,一些消极的金融事件屡见不鲜,如银行承兑汇票犯罪、人民币涉假纠纷等。这些影响造成银行严重的经济损失,同时在一定程度上也影响了银行的声誉和形象。目前而言,大部分商业银行在发展过程中存在着一系列的问题,其中内部控制体系不健全是商业银行面临的主要发展问题之一。商业银行内部控制体系不健全,主要表现在几个方面,如内控制度缺失,内部管理效率低下、内控执行力度弱等。这些内部控制问题严重影响了商业银行的发展。本文首先对国内外关于银行内部控制管理的一些前沿理论进行了收集与整理,在此基础上,从不同视角(内部审计、风险合规和会计制度)展开对农村信用社内部控制的研究,主要分析我国农村信用社内部控制的现状,控制过程中呈现的特点,控制过程中存在的问题等。同时以M市辖区内的农村信用社为例,对其存在的内部控制问题和不足进行了分析,基于分析结果,提出了一些风险控制的对策与建议,旨在完善M市农村信用社的内部控制管理体系,促使其内控水平不断提高。同时也希望本文的研究结论可以为国内其它商业银行提供理论和实践借鉴。通过本文的研究还得出以下结论:农村信用社在发展过程中需要围绕银行化改革大力开展内部控制管理工作,不断加强法人治理结构的完善,同时加强内部审计和风险管理的内部控制管理机制和监督机制,以便不断提高农村信用社的内部控制水平,促使农村信用社不断发展,稳固农村信用社在支持三农、服务三农中的地位。
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