GL集团内部审计问题研究

来源 :辽宁大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:choww
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
21世纪是全球政治经济迅速发展的时期,而在此期间国内外许多企业爆出了财务丑闻,这些财务舞弊案件多数与企业内部审计体系未健全相关。例如,2002年,美国世通公司将扩建电信系统工程应予费用化的资金作为资本化处理,虚增利润38亿美元,严重损害了资本市场秩序。而这一重大丑闻是在公司实施内部审计过程中发现的。2004年,中航油新加坡公司投机性石油衍生品交易亏损5.54亿美元,最终申请破产保护,对我国海外上市公司形象造成了很大破坏。这一事件的起因是公司期货交易决策无视制度规定,公司内审监督形同虚设。2013年,红宝丽公司发现金额6896万元的假汇票,对公司半年报业绩产生了严重不利影响。该事件反映了公司内审监控松弛,票据业务缺乏核实真伪环节。内部审计是公司规避经营风险的重要防线,其查错防弊和监督评价职能不仅可以实现对公司的全面监控,而且可以为企业经营管理提供建议。另外,内部审计可以强化内部控制制度执行力度,提高企业管理水平。但是,现阶段我国内部审计作用发挥情况不容乐观,理论和实际角度都存在诸多不足之处,需要我们进一步研究与探索。现代公司管理体系中,内部审计理论的意义越来越突出。公司治理理论中明确规定内部审计应在公司全范围内实施独立且广泛的监督,以达到完善公司治理结构的目的。内部控制也要求内审成为实现内控目标的有力保障。而从实践角度来看,内部审计作为企业一项持续的经济监督活动,有利于保障企业经营活动遵守法律法规;内部审计制度中关于企业资产清查及职责分离的规定,有利于保障企业资产安全;内部审计人员对财务报表的审计在一定程度上比外部审计视角更深入,有利于保障企业财务报告真实公允;内部审计作为一种增值型审计体现了提高经营效率的理念;同时内部审计也通过监督职能促进企业发展战略的实现。GL集团是一家拥有近40家分支机构的国际化家电生产企业,凭借为客户提供质量过硬、技术先进、外观新颖产品的理念引领中国制造。GL集团的内部审计与公司的发展壮大同步推进,但在实际工作中也暴露了很多问题。本文分五部分,在阐述了内部审计相关理论的基础上介绍了 GL集团的基本情况以及集团内部审计现状,并结合国内外内部审计先进理论和经验对GL集团内部审计实践中存在的问题及问题的原因进行分析,从GL集团实际情况入手提出了具有针对性的建议。希望能通过本文的研究完善GL集团内部审计实践,并促进国内企业从长远角度考虑健全公司内部审计制度,推动企业长足发展。
其他文献
在水利工程建设中,河道、渠道、大坝等区域都是测量工作中不可或缺的重要组成部分。其中,河道和渠道的测量工作规格和道路的测量规格基本一致,而大坝的施工和测量都有重大的
聚合物电解质膜燃料电池包括质子交换膜燃料电池(PEMFC)和碱性离子膜燃料电池(AEMFC),是一类清洁高效的发电新能源,在交通运输、航空航天、潜艇、电站和便携式电源等领域有广
随着我国社会经济的发展,城乡差距较大成为制约我国未来发展的重大问题,对此,十九大报告提出乡村振兴战略,表明了国家对乡村地区发展的重视。同时,在新型城镇化的背景下,城镇
<正>国家财政部财税司[2017]20号文件规定停征强检计量器具计量收费,计量技术机构迎来新的机遇,计量检定校准检验检测重新洗牌。法定计量技术检定机构从以前的收费转变为服务
在植物漫长的进化过程中,周围的环境因素在自然选择下也为植物适应性生长提供了动力,形成了植物与环境信号的双向影响。在感知不断变化的光信号、温度信号、土壤中的渗透压和
农民工是我国经济发展与社会变革过程中出现的重要新群体,为社会提供了独特的媒介资源。他们与城市人的融合不可避免地受到主流媒体的影响。主流媒体对农民工的表征与城市主
为更好地了解翡翠贻贝血淋巴细胞的免疫功能和拓展该贝类在环境免疫学中的应用,本研究调查了其血淋巴细胞亚群分类,并运用流式细胞术分析了各个亚群的相关免疫功能。结果显示
近20年以来,对改善寒地城市公共开放空间的质量,提高寒地城市的吸引力已经成为许多寒地城市设计的出发点。加拿大、中国、日本、美国、北欧等国家,都针对寒地城市的气候特点
<正>沈阳美领馆事件亦称"瓦尔德事件",是指新中国成立前美国驻沈阳总领事瓦尔德,在1948年11月东北人民解放军解放沈阳后,因拒绝交出电台以及涉嫌间谍等行为,被长期软禁,于194
“二战后,世界高等教育呈现出从精英高等教育向大众化和职业化高等教育发展趋势。笔者介绍了美、法、德、日四国高等教育职业化概况,分析了对我国高教改革的启示。