辽河油田公司内部审计风险的防范对策研究

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21世纪的内部审计,正经历着实质性的变化,从已往注重于内部控制转向注重经营风险,从独立评价职能转向整合风险管理和公司治理这个新范式上来。它被定义为是一项为了增加组织的价值和改善组织的运营所进行的独立的、客观的确认和咨询活动,通过采取系统化、规范化的方法评价和改善组织的风险管理、控制及治理过程的有效性,帮助组织实现其目标。 随着市场经营风险的加剧,企业经营方式的复杂化和企业信息使用者的多元化,审计人员在企业内部审计工作中,肩负着企业内部经济活动的检查、鉴证、评价和服务的重要职责,由于受主客观条件的限制和诸多因素的影响,必然引发审计风险。正确认识审计风险,增强风险意识,采取积极有效地预防和控制措施来规避审计风险,不断提高审计质量,进而帮助企业实现经营目标,提高运营效率。 本文主要结合辽河油田公司的实际,根据内部审计的基本理论和内部审计风险模型,分析辽河油田公司当前内部审计的现状和内部审计风险的成因,运用现代管理方法、内部审计风险评估和控制理论,研究相应的防范对策和控制措施,审计风险是可以控制在接受的水平之内。
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