企业内部审计信息系统的分析与设计

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信息技术(Information Technology,IT)的飞速发展,企业内部信息化程度的不断提高,迫使内部审计机构采用先进的工具和方法,实现内部审计的规范化、信息化,从而提高审计工作的质量和效率,降低审计风险。本文通过分析国内外计算机审计技术发展与软件开发使用情况,针对当前国内审计软件功能的局限性,结合企业在信息技术环境下迫切需要实现内部审计信息化的内在需求,提出了构建企业内部审计信息系统这一课题。本文主要描述了企业内部审计管理和内部审计作业的业务流程,分析了内部审计管理中计划管理和文书管理的内容,以及审计准备、审计实施和审计终结的整个审计作业程序。使用结构化的分析方法,用数据流图描述了内部审计管理和内部审计作业过程中的业务处理、文件存储和数据流向。在对课题的内容进行需求分析的基础上,提出了构建本系统的总体框架,即一个系统基础运行平台和审计信息管理子系统、审计作业子系统。本文提出了以风险为导向进行审计的基本步骤和方法,使用风险—成本矩阵,确定重点审计项目;根据软件工程的思想,对本系统的功能、数据流程、子系统之间的接口进行了设计。用模块结构图表达了系统需要实现的功能,用数据流程图表示了系统的运行流程。采用从下向上的策略,设计了系统涉及到的实体E—R模型、数据库的局部E—R模型和全局E—R模型,并对数据库的部分内容进行了逻辑结构设计。在系统设计的基础上,对实现本系统的数据采集与转换的基本原理和方法进行了重点分析,提出了用ADO,Net技术实现数据采集的解决方案和实现原理;重点介绍了Benford数值分析法则及其应用于审计的原理和方法。本文的最后,以易通.Net软件为实例,简要展示了系统应用的效果,包括系统的登录、审计项目的创建、审计分析到审计报告形成的整个系统使用过程。构建内部审计信息系统是实现内部审计规范化的重要手段。本文分析和设计的内部审计信息系统,从目前我国的企业内部审计业务的实际情况出发,满足了内部审计管理和审计作业的实际需要。实践证明,以本文分析和设计的内容开发出来的软件,在一些国有大型企业内部审计机构使用的过程中取得了良好的效果。然而,随着信息技术的不断发展,企业信息化程度的不断提高,内部审计业务范围的不断扩大,内部审计信息系统也将需要不断改进,以满足信息技术更新和内部审计机构未来应用的发展需要。
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