金亚科技财务造假案件中内部控制问题研究

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我国社会在进入二十一世纪后,市场经济逐渐完善。在这种大环境下,企业各项制度也逐步建立。中小企业对内部控制也逐步开始重视,内部控制制度开始发展和完善。但研究和摸索阶段时期,缺乏深层次的认识,很多东西还停留在表面,需要进一步的探索。我国企业内部控制存在一定的问题,很大程度上是由于企业制度不够明确,不能跟上现代化的步伐。从企业的角度来说,要想做大做强,需要良好的内部控制制度进行协调,增强建设的力度。创业板市场一直以来都是倍受关注的话题,本身就存在较大的风险。我国上市公司违法信息披露现象屡禁不止,财务造假事件时有发生。所以当前创业板市场上,投资者的热情受挫,市场面临较大危机。本文针对的企业是创业板第一批金亚科技,对其财务造假过程中的各项问题进行研究。本文以案例分析为基石,容纳内部控制相关理论,结合事件与理论,辅之于适当的数据与图表。首先回顾了金亚科技的造假过程,并就其披露的虚假信息、财务造假的动机及其能成功实施的原因进行阐述,分析了金亚科技内部控制管理中存在的缺陷。为了保证企业的各项工作都能够顺利实施,对内部控制进行优化是至关重要的,调整治理架构,并提出针对性建议,希望为我国中小企业内部控制管理提供参考。
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