YC公司内部审计问题研究

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企业内部审计作为一门独立的管理学科,在西方国家得到了极大发展,内部审计先后经历了财务导向、管理导向、控制导向以及风险导向等几个阶段,在企业管理中起到了重要作用,尤其近年来,随着世界接连爆发出一系列财务丑闻以及辛西娅·库伯在世通案中的优秀表现,人们看到了内部审计在公司治理中的重要作用,众多专家、学者以及内部审计工作者开始致力于研究内部审计在公司治理中作用机理,内部审计在西方受到了前所未有的重视。而在我国,内部审计虽然经过了将近30年的发展,但发展时间相对于国外而言仍显得较短,无论在理论研究还是实务应用上仍与国外水平有一定的差距。许多企业管理者对内部审计仍然没有正确的认识,甚至许多企业经营管理者依然认为内部审计就是对公司财务收支状况的监督复核。近年来,随着内部审计理论研究的深入以及国外先进审计理念的引入,内部审计参与企业管理的各项职能,在我国正逐渐为企业所认识接受,但上述职能并非在所有企业中都能够得到有效发挥。本文选取了YC公司为研究对象,YC公司是一家国有控股大型氯碱化工类上市公司,该公司曾在21世纪初因实行“购销比价管理”受到业界一致好评,其内部审计模式一度成为当时的典范,因此YC公司内部审计的发展情况具有一定的代表性,对YC公司当前内部审计状况的研究也能在一定程度上反映我国内部审计的发展状况。本文从内部审计基本理论出发结合YC公司的实际情况,对该公司内部审计工作的现状、存在的问题及产生的原因进行了分析,并针对相关问题和原因提出对策建议,力求为YC公司改进内部审计工作提供一些思路。全文共分五章,第一章对内部审计相关理论进行了说明;第二章介绍了YC公司的基本情况和内部审计现状;第三章提出了YC公司内部审计存在的问题及问题产生的原因;第四章针对YC公司当前内部审计存在的问题和问题产生的原因提出了相关改进建议;第五章对全文做了总结,并且结合YC公司当前面临的新情况对以后的研究做出展望。
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