我国国有企业内部审计风险控制研究

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随着国有企业的地位在国民经济中的不断提升,国有企业的企业责任和社会责任也开始吸引社会公众越来越多的关注。其内部审计风险随着内部审计客体的复杂化和审计内容的拓展等因素的变化不断增加。此外,受我国国有企业的发展背景和自身特点等各方面因素的限制,国有企业的内部审计工作面临着较多的问题。企业应当建立有效的风险防控机制来帮助其实现既定的经营目标,内部审计的主要工作包括确定企业是否建立健全风险预防、监督机制和保障及其程序的有效执行等。如何对国有企业的内部审计风险进行有效控制、提高工作质量已经成为经营管理者与社会公众重视的问题。在此基础上,本文首先阐述内部审计相关概念与理论的演变以及我国企业内部审计工作的必要性;然后对国有企业内部审计的含义、类型和特点以及内部控制的概念进行论述,通过对国有企业内部审计工作的现状进行分析,找出导致内部审计风险形成的主要原因一一包括内部审计法律法规的不健全、企业环境骤变、内部审计对象的特殊性和复杂性等,为我国国有企业内部审计风险的防范和应对奠定理论基础。通过引入案例法,得出国有企业内部审计风险防范策略,从而使内部审计的工作环境得以不断优化,保证内部审计工作的独立性不受侵害。从扩大企业内部审计的监管范围、完善内部控制审计底稿,建立健全内部审计的保障和监督机制、并使其各项工作更加规范化,吸取国外先进经验、探索新的内部审计的模式与方法,将内部审计的工作外包或同业互换等方面入手,提出内部审计风险的防范措施,为我国国有企业管理部门有效地预防、控制内部审计风险提供可借鉴的实际经验。
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