信息系统内部控制的审计研究

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当今社会信息化发展迅速,计算机的应用已经成为企业内部控制与审计的关键工具。计算机处理数据的高速度与精确度保证了信息化在企业经营管理中的广泛应用。技术的变革引起了审计的变革,产生了多方面变化,一方面,审计的水平随着计算机系统作为审计手段而提高,另一方面也导致计算机诈骗、欺诈和审计风险的可能性显著增加。因此,在信息系统的薄弱环节比如软件的接口等技术环节和内部控制制度的制度环节上,都需要提高其安全性和可靠性,来防止由于人为的信息数据被篡改和介质损坏导致的数据舞弊行为。因此,通过结合案例进行分析探讨信息系统内控审计在我国的应用的现状以及存在的问题,对我国企业的信息系统及其内部控制建设具有重要的理论与现实意义。本文综合运用会计、审计、信息系统等多门学科知识,通过规范研究的方法并结合相关案例进行分析。在信息系统内部控制审计的理论框架下,从技术层面与制度层面探寻内控审计存在的问题,并在相关案例分析引导下,对存在的问题提出解决方案和建议。首先本文在的第一部分也是绪论部分,提出了论文的研究背景以及国内外研究现状,并提出本文的研究内容、方法以及技术路线。其次在第二部分即本文的理论部分,对信息系统的内部控制和审计等相关概念进行界定,并介绍了相关的理论基础。再通过第三部分对信息系统内控审计的目标、操作内容、方法以及必然性进行分析。通过第四部分结合某啤酒公司的具体应用案例进行分析及提出相应存在的问题,最后在第五部分得出相应的对策,提出了对我国信息系统内部控制审计的发展建议。
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