哈尔滨银行内部审计现存问题及改进策略研究

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城市商业银行的迅速发展,在业务领域的创新拓展和新的分支机构的增设均在加速,内部管理无法及时跟进和匹配,导致管理出现疏漏、流程环节存在瑕疵、内外部风险识别不足、业务操作与外部监管要求偏离等情况的发生。这就对银行内部审计部门的运营效率、执行结果和效能发挥提出了极高的要求;而我国城市商业银行内部审计的发展速度远低于银行其他业务发展的平均速度。因此,我国城市商业银行,特别是城市国有商业银行更应该重视内部审计在现代商业银行中的地位和作用。本文以城市国有商业银行中重视内部审计发展的哈尔滨银行入手,首先从哈尔滨银行内部审计的发展沿革开始,介绍了其内部审计的组织架构、开发的相关业务系统、现行的审计程序、专业化建设细节、系统自评估程序以及近年来取得的审计成果等具体发展现状及其特点。其次就哈尔滨银行内部审计存在的问题及成因进行分析,具体是从非现场审计系统、审计半径、审计资源共享、审计质量控制、审计体制等方面进校了展开分析,并细致挖掘了其中的原因。最后,本文提出了哈尔滨银行内部审计改进策略,具体是改进非现场系统审计应用、有效拓展审计半径、充分利用审计资源、加强质量控制、深化体制改革等可行性的解决方案。本文旨在提升哈尔滨银行内部审计的管理能力,同时可以为城市商业银行内部审计理论的发展和实践提供借鉴和参考。
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