中国上市公司内部控制信息披露影响因素研究

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物坏必先内腐,尽管有亚细亚、安然事件的前车之鉴,上市公司因为内部控制缺陷而陷入危机的例子层出不穷。自2001年的安然案件暴露了上市公司内部控制环节存在缺陷后,上市公司内部控制的完善程度和披露情况逐渐成为监管机构和投资者关注的焦点。内部控制是上市公司治理结构中的重要组成部分,而信息披露则是保护投资者利益的重要制度性基础,内部控制信息披露的提高对提高上市公司内部控制信息透明度、提高市场效率、保护外部投资者利益有着重要意义。本文采用规范研究和实证研究相结合的方法,从公司治理结构、经营绩效、外部监管三个方面研究内部控制信息披露的影响因素。论文首先对内部控制信息披露相关概念继续阐述,并对国内外关于内部控制信息学披露文献和理论进行回顾。然后选取了2010、2011年中国A股上市公司中的1426家作为研究样本,利用Eviews6.0软件,通过描述性统计、相关性分析和Logit回归分析进行实证检验。实证结果显示股权集中度、公司规模和事务所声誉与内部控制信息披露水平呈显著相关性;独立董事比例、公司绩效、审计意见类型等因素与内部控制信息披露之间关系不显著。根据结果可知目前我国上市公司内部控制信息披露动力不足、外部中介机构作用没有得到充分发挥,然后本文根据研究结论提出应当从公司内部治理、外部制度环境、中介监管三个方面来完善内部控制制度、提高内部控制信息披露质量。本文创新之处在于:以往的研究主要集中在内部治理因素对内部控制信息披露的影响研究方面,本文将外部治理因素纳入研究范围,对以往研究进行了补充。而且由于内部控制难以量化,本文以上市公司是否单独出具了内部控制自我评估报告作为衡量内部控制信息披露水平高低的标准,并从公司结构。经营绩效和外部监管三个方面进行较为全面的研究,较之以往单纯考虑公司治理结构对内部控制信息披露影响,本文在研究视角上比较有新意。研究样本选择方面,本文以2010、2011年我国沪市A股非金融类上市公司最新年报数据进行比较分析,研究公司内部控制信息披露的影响因素,采用Logit模型进行回归分析,全面研究内部控制信息披露的影响因素,最后针对性地提出了推动我国内部控制信息披露水平提高的对策和建议。
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