公司董事会特征、内部控制与财务风险的关系研究

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财务风险的有效防范和监控,是企业所普遍面临的重要议题。近些年所发生的重大财务危机事件暴露出企业在财务风险监管方面存在较大的缺陷,而《企业风险管理整合框架》的发布使得内部控制和风险管理成为政府监管部门与学术界关注和研究的焦点。上市公司风险防范的措施和能力,将直接影响到公司的信誉和投资者的信心,影响公司长期的稳定与发展。因此,通过完善的公司制度和风险管理措施来有效地防范和控制财务风险,是企业实现有效治理的重要内容。董事会处于公司治理中的核心地位,其治理效果直接影响公司治理,也是规避财务风险的重要机制。内部控制作为一种能够有效防范和控制风险的手段,是实现公司治理的重要组成部分。财务风险是指公司实际财务状况与预期不一致而致使公司遭受损失的不确定性,通过不断改进和完善公司内部治理机制能够加以控制和防范。为了研究公司董事会特征对内部控制和财务风险的影响作用,寻找影响财务风险的显著因素并通过董事会治理机制和内部控制制度的完善来降低公司的财务风险,本文以委托代理理论、资源依赖理论以及管家理论和友好董事会理论等为理论基础,分别构建以董事会各特征要素为解释变量、以内部控制有效性和财务风险水平为被解释变量的面板数据分析模型,选取2010-2012年沪、深两市A股主板市场上市公司为研究对象进行实证检验。结果表明,独立董事比例、董事会规模、董事长与总经理的两职兼任状况和董事会激励措施对公司的内部控制有效性和财务风险影响较为显著,董事会会议频率与公司的内部控制和财务风险之间不存在显著的相关性。通过实证分析结果,本文为完善董事会治理机制和内部控制体系提供了更有针对性的建议,包括积极寻求最佳的董事会规模并优化董事会结构、强化董事会成员的薪酬激励机制、建立健全上市公司的内部控制制度并加强风险管理等,同时对后续研究进行了展望。
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