基于风险管理的内部审计研究

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美国安然公司丑闻事件的发生,在国际经济界产生了巨大的轰动。企业高层管理者在公司治理中如何发挥风险管理的作用,进一步得到了重视。国际内部审计师协会一直在致力于宣传和推进风险管理工作,这必然对我国企业的经济活动的风险管理工作产生重要的影响。随着世界经济多极化的发展,不确定因素的增加,公司面临的未知风险也在逐渐增多,企业如何能够有效地进行风险管理、提高风险管理的功效必将成为从事经济管理工作和内部审计人员关注的研究课题。风险管理是管理的核心,以风险管理为管理主线制定内部控制制度可以有效的控制公司运营,节约管理资源,同时也能够提高管理效率。因为控制了风险,就可以避免风险的发生,就可以保证组织目标的实现,增加组织的价值,提高组织的社会效益和经济效益。本文主要研究的是基于风险管理的内部审计,阐述了风险管理框架模型的演变是不断纳入公司内外部相关因素的过程,如利益相关者、风险容量、关键业绩指标等。接着探讨审计方法模型的制定,从单纯围绕着审计章程到加入鉴证业务、控制风险自我评估的审计方法。之后讨论了内部审计的风险管理,阐述了审计风险产生的原因,并重点说明了风险管理审计与审计风险的关系。最后通过一份调查问卷来了解社会大众在风险管理视角下对内部审计的态度。
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