民营上市公司治理结构对内部控制信息披露的影响研究

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随着我国关于内部控制的一系列《规范》和《指引》的颁布,内部控制信息披露的重要程度已经越来越突出,并受到了监管部门、投资者和管理层的高度关注。怎样使上市公司内部控制信息披露的水平有所提高,以达到有关信息使用者的需求,是值得深入研究探讨的问题。鉴于以往学者都是选择A股上市公司作为研究对象,鲜少研究民营上市公司,本文基于公司治理角度研究了我国民营上市公司的内部控制信息披露的状况,以探寻近年来我国民营上市公司的内部控制信息披露现状、影响因素、公司治理结构对内部控制信息披露的影响及如何基于公司治理结构提升民营上市公司的内部控制信息披露水平。本文通过借鉴国内外关于内部控制信息披露的研究成果,首先分析了公司治理结构和内部控制信息披露的概念、明确了公司治理结构与内部控制信息披露的理论基础,分析了公司治理结构对内部控制信息披露的作用。在此基础上,通过选取2009-2011年715家沪市上市的民营公司作为样本,分析了民营上市公司内部控制信息披露存在的问题,并从公司治理角度归纳了出现这种问题的原因。进一步根据样本公司的年报数据,以公司治理特征作为自变量,同时构建了内部控制信息披露指数(ICDI)作为因变量,运用spss17.0和EXCEL对数据进行了实证分析,研究发现,公司治理结构影响内部控制信息披露的质量:股权制衡度、监事会持股比例、高管年薪、公司规模与每股收益和内部控制信息披露的质量显著正相关;股权集中度、董事会规模和两职合一与内部控制信息披露水平负相关,但是相关性不显著;董事会独立性、监事会规模与内部控制信息披露质量存在着不明显的负相关,与假设不一致。基于实证结果,结合解释变量,本文从公司治理结构的四个方面,即优化股权结构、健全董事会结构、加强监事会职能、完善经理层激励机制上提出了建议,希望能够给民营上市公司内部控制信息披露水平的提高提供帮助。
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