内部审计特征对内部控制质量的影响研究

来源 :内蒙古财经大学 | 被引量 : 2次 | 上传用户:ogldfish
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作为公司治理的四大基石之一,内部审计通过鉴证与咨询两大职能的履行,协助组织维持有效的控制,使控制的效果和效率得到评估,并对控制的持续改进起到促进作用,从而达到价值增值,使组织的运营迈上一个新的台阶。而内部控制作为一种机制,它除了能对企业财务报告可靠性提供合理保证并达成内部控制遵循目标外,还能保障经营活动的效率效果。因而近年来对于内部控制问题研究的热度只增不减,尤其在以安然事件为代表的一系列舞弊案件爆发后。本文对国内外文献进行了梳理,并对相关理论进行深度探究,在此基础上构建描述内部审计特征的指标,并选取深交所A股上市公司2012至2015年的数据,对内部审计特征与内部控制质量之间的关系进行深入的实证分析。本文首先,以委托代理理论、公司治理理论、内部控制理论及内部审计理论等相关理论为依据,以内部审计与内部控制质量两者之间的关系为切入点,对两者的关系进行科学的分析与探讨,提出研究假设。其次,结合文献梳理和理论分析,从上市公司内部审计独立性、内部审计部门规模、内部审计负责人专业胜任能力、内部审计报告这四个方面构建了内部审计特征指标。最后,选取深交所主板A股上市公司2012至2015年数据,对内部审计相关特征进行描述性分析,以内部审计特征指标与内部控制指数模型进行相关性分析、多元回归分析和稳健性分析。研究结果显示:(1)内部审计的独立性与内部控制质量成显著正相关关系;(2)内部审计规模与内部控制质量成显著正相关关系;(3)内部审计负责人专业胜任能力与内部控制质量与成显著正相关关系;(4)内部控制质量与内部审计报告成显著正相关关系。本文的研究结论为上市公司内部审计与内部控制质量关系的研究提供了经验证据,为上市公司改善内部审计组织结构及运作方式提供指引,同时也为企业强化公司治理水平,相关部门推进和完善内部审计规范提供借鉴,因此,本文的研究对现代企业公司治理的发展有着重要的现实意义。
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