行政事业单位内部财务控制与审计

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内部财务控制与审计机制的完善对于强化行政事业单位内部监督、防范国有资产流失和提高财政资金的使用效率等有积极的促进作用,但是在实践中受各种因素的制约,行政事业单位的内部财务控制与审计实施的效果并不理想,存在着较多的问题,亟待改善.鉴于此,本文以行政事业单位的内部财务控制与审计为研究对象,在总结其实施内部财务控制和审计必要性的基础上,阐述当前我国行政事业单位在实施内部财务控制与审计过程中存在的主要问题,并针对这些问题提出较为具体的改善对策,以期能够对促进行政事业单位内部财务控制和审计水平的提升有所帮助.
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