浅谈对金融机构内部控制制度稽核评审的必要性

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内部控制制度是金融机构为了保证金融工作目标的实现和工作按序进行而对内部的各职能部门、人员及其业务活动的组织、协调所制定的相互制约的一系列管理制度的总称。随着科学技术的进步和经营管理的日益加强,内部控制犹如“一个人的神经系统”已渗透到金融机构经营管理的各个环节中,并正在逐步形成一个全面的、系统的内部控制网络。加强对金融机构的内部控制系统的监督,即通过对各金融机构内部控制制度有效性、科学性的稽查,进而来规范其各项业务活动,对金融稽核工作来说,可以收到事半功倍的效果。本文试就如何开展金融机构内部控制制度稽核评审
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