内部控制缺陷和审计费用关系的实证研究——基于上市公司违规情况的分析

来源 :商业会计 | 被引量 : 0次 | 上传用户:longzhi2009
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
研究内部控制缺陷和审计费用的关系有助于了解上市公司内部控制建设所引发的经济后果,也能够使上市公司在审计过程中占据更有利的地位。研究发现,上市公司存在的内部控制缺陷类型越多,审计风险越大,审计师收取的审计费用就越高。建立完善的内部控制制度有助于减少审计风险,降低审计成本。
其他文献
为解决长期以来的高失业率问题,印度尼西亚政府制定了以提高劳动力质量为目标.以青年培训为重心的职业教育培训政策,构建了以职业教育培训调整机构、国家职业教育培训制度、国家
目的探讨视频教育联合训练器材在全髋关节置换术患者中的应用效果。方法将128例全髋关节置换术患者按随机数字表法分为2组,每组64例。对照组进行常规护理(口头与发放健康教育宣
根据北方农牧交错带(定西县1970—2000年)的气候资料,分析了该地区30年来气候变化周期、趋势及其农作物气候生产力的变化。研究结果表明:气温有上升而降水呈减少的态势,并且都具有
打品牌容易,难的是只打品牌;另类简单,难的是一贯另类。本月度大案力求从"另类"的角度展示恒源祥品牌成长的密码,为成长中的中国品牌提供借鉴。
PPP模式作为新兴的投资建设运营模式,建立在政府和社会资本方各自经营的基础上,通过适当的资源分配、风险分担和利益共享机制,较好地满足了事先界定清晰的公共需求,对推动我
射击心理训练对于提高警察射击水平和实战能力有重要的意义.射击心理训练的常用方法有放松训练法、自我暗示训练法、模拟仿真训练法、抗干扰训练法等.在心理训练中应加强对射
2006年1月1日,新《公司法》正式生效实施,其中,具有突破性的规定是将一人有限责任公司引入法律。引进一人公司对公司法上保护债权人的理论和制度产生强大冲击。因为一人公司股东
本文根据当前世界经济一体化趋势和特征,通过分析、比较中国茶业优、缺点和世界同行业现状,从体制、经营和管理方面,提出了中国茶业走向世界的可行性建议与方案。
目的探讨口腔综合防治措施对正畸儿童龋病的预防及治疗效果。方法本院于2011年9月至2012年9月共收治正畸儿童龋病患者122例,将122例儿童患者随机分为对照组与实验组各61例。
期刊