信息系统环境下内部控制测评的内容及方法

来源 :中国内部审计 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fleur0512
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
信息系统的内部控制是计算机应用于信息系统所产生的特殊控制,用来预防、发现和纠正系统中的错误、舞弊和故障,使系统正常运行并提供及时、可靠的财务和业务信息,一般分为一般控制和应用控制。
其他文献
目的研究束旁核在痛觉调制中的作用.方法以电刺激猫内脏大神经在丘脑后核群诱发的单位放电作为内脏痛指标,应用细胞外玻璃微电极记录技术及条件-检验刺激技术.结果束旁核对丘
尊敬的各位领导,各位专家:大家好!今天,能够作为全国内部审计先进代表在大会上发言,这是各级领导对青岛港的特别关心和信任,我感到非常荣幸。借此机会,向审计署、中国内部审计协会
【案例介绍】2010年11月,三泰集团审计部组织对其全资子公司三泰化工公司法定代表人进行任期经济责任审计,审计期间为2007年1月至2009年12月,重点是对任期内发生的重大经济事项
目的探讨尿汞检测采用一次性尿样的可行性,解决实际工作中的收集全日尿的烦琐、污染、酸败等问题.方法采用冷原子吸收法-碱性氯化亚锡还原法,对正常人的晨尿和全日尿汞含量进
中国建筑工程总公司(以下简称中建总公司)1982年成立,1985年设立审计机构,并在总公司设立审计局。2007年12月10日,中建总公司、中国石油天然气集团公司、宝钢集团有限公司、中国中
内蒙古国电能源投资有限公司(以下简称蒙能投)内部审计工作一直受到领导的重视。蒙能投审计部一直致力于为生产经营服务、为管理层决策服务,从应需而生到顺势而动,从传统审计到现
目的探讨纤维母细胞增殖活性与肺癌转移的关系.方法采用免疫组织化学方法检测94例肺癌组织中纤维母细胞的增殖活性.结果(1)肿瘤中心区纤维母细胞增殖细胞核抗原(PCNA)LI高于
组织学是研究正常人体微细结构及其相关功能的学科.在生命科学高速发展的今天,学习和掌握人体的一般结构,特别是超微结构是十分重要的,它不但是人体组织器官生理功能的物质基
一筹莫展某大桥建设为BT融资方式进行的城建项目,施工单位在报审时已请社会中介机构进行了一审,并核减工程造价1001.63万元。目前,要在一审基础上进行二审。审计项目在紧张有
目的探讨口服核酸对老年人体内性激素水平的影响.方法选择60~75岁健康老年20人,男女各半,口服珍奥核酸3月后,应用放射免疫分析方法(RIA)测定睾酮(T)、雌二醇(E2)、促卵泡激素(