深入研究探索 推动内部审计高质量发展

来源 :中国内部审计 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chinasun09
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读

深入研究探索 推动内部审计高质量发展



审计是党和国家监督体系的重要组成部分。构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,更

好发挥审计监督的作用,需要国家审计、内部审计、社会审计密切配合、通力协作、形成合力。促进内部审计高质量发展,既是适应我国经济社会进入高质量发展阶段的需要,也是内部审计革故鼎新守正出新返本开新的需要。当前应当加强以下八个方面的研究探索。

其他文献
强化后续教育 理当未雨绸缪 中国内部审计协会十分重视对内部審计人员专业胜任能力的提升,并在基本准则、评估标准和后续教育办法中加以强调,明确要求通过后续教育保持和提高专业胜任能力。随着经济社会发展,各类组织对内部审计服务的需求增长远大于内部审计人员
期刊
审计人员压力管理、职业能力建设与审计工作绩效的关系研究 [摘要
期刊
加强委托中介机构审计管理的实践探索 [摘要]随着审计全覆盖的开展,加强委托中介机构审计管理成为内部审计的重要工作之一,如何结合本单位实际工作需要,管好用好中介机构审计力量,切实提高委托审计效果是当前实务中亟须解决的问题。本文通过实践积累,结合中国
期刊
内部审计在国有企业混合所有制改革中发挥作用的路径研究 [摘要]本文从国有企业混合所有制改革的背景入手,阐释了国有企业混合所有制改革对内部审计的新要求。从开展研究型内部审计、推动完善治理机制、确保国家重大政策落实、开展全流程审计、推进审计发现问题的
期刊
锐意创新服务大局 奋力谱写审计监督新篇章 ——记中国电力建设集团有限公司审计部 近年来,中国电力建设集团有限公司(以下简称中国电建)审计部深入学习习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神,认真贯彻落实党中央关于审计监督工作的部署,致
期刊
筑梦新时代,履职践初心 ——记故宫博物院审计处 故宫博物院审计处自2007年成立以来,以“积极主动、高效务实、预防保健、服务保障”为原则,积极全面履行审计职责。近年来,开展了文博科研课题专项审计、接受捐赠文物审计、重要财务制度落实情况审计、古建大
期刊
保险集团公司内部审计数字化转型探索 [摘要]内部审计在为保险集
期刊
“十四五”时期国有企业内部审计工作发展路径 [摘要]立足国有企业内部审计实践层面,围绕“十四五”规划,本文从新时代对国有企业内部审计工作的新要求、新时代国有企业加强内部审计工作路径两个方面探讨论述国有企业内部审计工作,提出要认清内审工作的形势和任
期刊
浅谈国有企业内部审计与巡视巡察工作的融通 [摘要]国有企业的内部审计和巡视巡察工作都是推动企业健康发展的重要手段。本文通过内部审计和巡视巡察发展形势分析,探讨内部审计和巡视巡察的融通方式,为国有企业提高内部监督的效率和效果服务。[关键词]内部审计
期刊
“放管服”背景下高校科研经费审计的实践探索 [摘要]“放管服”背景下,要求高校科研经费审计进一步加大监督力度和优化服务举措。本文围绕“放管服”背景下高校科研经费审计的着力点,坚持监督与服务并重,借鉴和运用5W1H分析法,探索并实践从时间、人员、地
期刊