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内审工作中的三个不应“改”
内审工作中的三个不应“改”
来源 :中国内部审计 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zyfscu
【摘 要】
:
第一,审计实施方案不应随意“改”。在审计时,审计组必须按照方案实施审计,不能随意更改实施方案。如果确需修改、补充和调整,必须向审计组所在部门负责人说明调整理由,报部门负责
【作 者】
:
张瑞力
【机 构】
:
人行阿勒泰地区分行
【出 处】
:
中国内部审计
【发表日期】
:
2004年7期
【关键词】
:
内部审计工作
审计实施方案
审计证据
审计工作底稿
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第一,审计实施方案不应随意“改”。在审计时,审计组必须按照方案实施审计,不能随意更改实施方案。如果确需修改、补充和调整,必须向审计组所在部门负责人说明调整理由,报部门负责人、内审主管领导或原制定机关批准后才能更改、实施。
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