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[期刊论文] 作者:付新作, 来源:中国经贸 年份:2014
【摘 要】内部审计工作在事业单位财务管理中具有重要作用,更是直接关系到事业单位的内部控制和健康发展。下面本文就对事业单位内部审计工作重点和难点进行分析,并探讨其相应的处理对策。  【关键词】事业单位;内部审计;工作重点;难点处理  一、事业单位内部审......
[期刊论文] 作者:付新作,, 来源:财经界(学术版) 年份:2013
内部控制是企业的内在管理要求,也是现代企业财务管理的重要内容。由于建筑施工企业是风险比较高的行业,因此,结合建筑施工企业的特殊性,来完善建筑施工企业的内部控制制度,...
[期刊论文] 作者:付新作, 来源:中国民商 年份:2021
摘 要:本文简单论述了行政事业单位建立健全内部控制的必要性及其目前存在的问题和几点建议。问题方面主要有:单位职工内控意识不强,人员素质整体偏低;内控建设机构不完全独立;制度建设不完善或执行不力;缺乏有效的监督评价机制;岗位职责不明确或存在交叉。对策方......
[期刊论文] 作者:付新作, 来源:中国总会计师 年份:2021
对于行政事业单位而言,会计报表可体现其一定时期内的运营成果,并实现对资金流向的展示,所以它既是一种总结性的书面文件,也是保证财务工作落实到位的基础性工作。该项文件在...
[期刊论文] 作者:付新作, 来源:中外企业家 年份:2021
随着当今时代的快速发展,在新形势的背景下,我国行政事业单位的审计环境发生了巨大变化,如何提高行政事业单位审计工作的整体质量与水平,对当前的审计情况实现更加规范化的管理,已......
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