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[期刊论文] 作者:朱彩婕, 来源:经济师 年份:2001
[学位论文] 作者:朱彩婕,, 来源: 年份:2016
近年来,国内外频频出现公司破产或项目巨额亏损案件,究其原因,无一不和公司自身存在内部控制缺陷有关。随后世界各地相继出台一系列内部控制方面的法律规章,对公司内部控制进...
[期刊论文] 作者:朱彩婕, 来源:山东经济 年份:2003
股票回购作为公司资本运营的一种方式 ,其目的在于规避行政部门对现金股利的管理 ,或者是调整公司资本结构以对抗其它公司的敌意收购。本文主要分析了我国股票回购与国外股票...
[期刊论文] 作者:朱彩婕,, 来源:企业改革与管理 年份:2015
内部审计是达到内部控制目标的关键要素,在公司治理结构中起着重要作用,加强内部审计工作,实现内部审计与公司治理的良性互动,可提高公司治理水平和抗风险能力,并使决策更加...
[期刊论文] 作者:朱彩婕, 来源:山东行政学院山东省经济管理干部学院学报 年份:2002
国外有关股利分配政策的主要理论有 :股利无关理论、“在手之鸟”理论、纳税偏好理论。最大限度地保证股东财富最大化、力求保持股利政策的稳定、保持股票价格稳定 ,等等 ,是...
[期刊论文] 作者:朱彩婕, 来源:电子财会 年份:2002
[期刊论文] 作者:朱彩婕, 来源:江苏商论 年份:2002
[会议论文] 作者:朱彩婕;, 来源:中国商业会计学会2015年学术年会 年份:2015
  从内部控制重大缺陷披露后的视角,以媒体监督作为调节变量,对董事会治理与内部控制缺陷修复的关系的实证研究发现:董事会治理的改进有助于内部控制缺陷的修复,审计委员会的设......
[学位论文] 作者:朱彩婕, 来源:山东大学 年份:2016
近年来,国内外频频出现公司破产或项目巨额亏损案件,究其原因,无一不和公司自身存在内部控制缺陷有关。随后世界各地相继出台一系列内部控制方面的法律规章,对公司内部控制进行了......
[期刊论文] 作者:朱彩婕, 来源:齐鲁珠坛 年份:2005
中国总会计师高级论坛上,总会计师协会会长张佑才在演讲中指出,随着现代企业制度的建立,总会计师的职责已不再仅局限于进行财务运算和计算净资产收益率,他们还参与股东价值管...
[期刊论文] 作者:朱彩婕, 来源:审计研究 年份:2021
内部控制有效性是董事会治理行为的体现,影响企业的债券信用评级.基于委托代理、信号传递等理论,从内部控制有效性中介效应视角,探究了董事会治理对债券信用评级影响的内在机理,采用2016~2018年上市公司的公司债数据,从非线性和线性两条路径,检验董事会治理如何......
[期刊论文] 作者:朱彩婕,郑晓丽,, 来源:江西财经大学学报 年份:2014
内部控制缺陷暴露后上市公司的治理效应是否有变化,股权结构、董事会结构是否有所改善,高管薪酬是否受到影响?以深市2007年和2008年内部控制缺陷暴露的上市公司为样本,运用配...
[期刊论文] 作者:张辉;朱彩婕, 来源:山东社会科学 年份:2013
审计质量、审计意见的好坏影响财务报告使用者的决策及利益,本文从审计意见的形成过程研究审计意见的影响因素,一方面为了了解审计意见的形成轨迹,另一方面财务报告审计与内部控制审计有着密切的联系,内部控制审计与审计意见的相关性研究将成为未来研究的重要方......
[期刊论文] 作者:朱彩婕,王莉,, 来源:财会研究 年份:2015
本文以鲁南制药集团股份有限公司为例,从财务效益,客户角度,内部流程,学习与成长,科技创新能力五个角度构建企业绩效评价指标体系,运用层次分析法确定各指标权重。从而为企业...
[期刊论文] 作者:朱彩婕,李莉,, 来源:山东财政学院学报 年份:2010
随着近年来A股市场的快速发展,越来越多在境外上市的中国企业开始回归A股市场。与此同时,同股不同价的现象也逐渐引起人们的关注。A+H股同股不同价的成因可从"差别需求假说"...
[期刊论文] 作者:李阳,朱彩婕,, 来源:齐鲁珠坛 年份:2015
一、研究背景我国债务重组准则正式颁布于1998年6月12号,这次颁布的准则对债务重组的体系以及具体方法进行了规范,界定了债务重组的定义。2001年我国对《企业会计准则—...
[期刊论文] 作者:张磊, 朱彩婕,, 来源:商场现代化 年份:2008
审计证据是审计工作的核心,是形成审计结论的基础和保证。当今审计证据面临着一系列的问题,严重影响了其在经济监督职能方面的发挥。本文从分析审计证据质量控制的重要性出发...
[期刊论文] 作者:张代宝,朱彩婕,, 来源:山东财政学院学报 年份:2009
以2007~2009年月度数据为样本检验.在现代货币需求理论的基础上,运用对数线性计量模型,估计出我国股票市场与货币政策的关系模型。研究的实证结论是:我国股票价格走势与货币供给显......
[期刊论文] 作者:朱彩婕,韩小伟,, 来源:山东社会科学 年份:2013
公司治理与内部控制之间存在着密切关联关系。本研究选择2006-2011年间在我国沪、深证交所上市的A股农业上市公司年报披露的数据作为实证分析对象,研究农业上市公司内部控制...
[期刊论文] 作者:朱彩婕,张代宝,, 来源:山东经济 年份:2007
建立健全有效的内部控制,主动防范经营和财务风险,已经成为企业发展壮大必须之举。影响内部控制有效性的因素主要包括:内外部控制环境不利;企业各部门责权不对称,内控监督和...
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