搜索筛选:
搜索耗时2.6928秒,为你在为你在102,285,761篇论文里面共找到 3 篇相符的论文内容
类      型:
[期刊论文] 作者:李北菊, 来源:审计理论与实践 年份:1999
一、内部控制系统评审的法规依据审计署颁布的《关于内部审计工作的规定》(即1号令)第七条中指出:“内部审计机构要对本单位及所属单位的内部控制制度事项进行审计”,这是开展内......
[期刊论文] 作者:李北菊, 来源:中国内部审计 年份:2002
物资采购审计的核心是对物资采购过程实施监控。开展物资采购审计首先是对采购计划的审核。企业生产部门对各职能部门所报物资采购计划进行分类分口把关和汇总后,在分管领导审......
[期刊论文] 作者:李北菊, 来源:审计理论与实践 年份:2002
相关搜索: