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[期刊论文] 作者:胡汇祾,
来源:广东技术师范大学学报 年份:2020
基于档案管理的主要法律法规体系,结合高等学校审计档案管理现状,得出规范管理的重要性,分析高校内部审计档案管理实践中存在的问题,结合日常工作实践,从加强档案教育、建章...
[期刊论文] 作者:胡汇祾,
来源:岭南师范学院学报 年份:2021
基于“研究式审计”在审计项目实践中的概念和特征,试述“研究式审计”在内部审计,尤其是高校内部审计实践中的必要性,及其在合同管理、领导干部经济责任、教育政策落实、科...
[期刊论文] 作者:胡汇祾,
来源:商业会计 年份:2004
文章关注内部审计业务外包的理论渊源及法规依据,重点阐述审计业务外包在形式选择、市场调查、规范招标、合同签署关键点、外包业务管理及质量评估等方面的管理实践,总结其成...
[期刊论文] 作者:胡汇祾,
来源:当代会计 年份:2021
文章基于2021年3月1日起施行的修订版《第2205号内部审计具体准则——经济责任审计》相关要求,从经济责任审计全覆盖概念出发,侧重于高校组织机构职能、年度工作计划和中长期规划等方面,论述为实现经济责任审计全覆盖而创新审计项目组织方式的策略.......
[期刊论文] 作者:胡汇祾,李燕,
来源:广东技术师范大学学报 年份:2021
强化审计人员对内部审计的专业认知,培养内部审计人员的审计思维和审计素养,快速提升内部审计人员的专业履职能力,是内部审计部门面临的重大困难.培育审计人员的审计思维极其重要.提出在“以审代训”审计项目管理实践中,培训审计思维,提升审计人员专业胜任能力......
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