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[期刊论文] 作者:董绪林,, 来源:品牌(下半月) 年份:2015
企业内部控制审计在企业治理中尚属薄弱环节,存在很多不足。本文分析了内部控制审计存在的问题及成因,以遵循审计一般原则、规范审计程序、创新审计方法、内部控制缺陷认定并...
[期刊论文] 作者:董绪林, 来源:山东冶金 年份:2020
分析了我国经济进入新常态,大型企业集团在新时代转型发展进程中的风险因素转化、多发,传统审计需要创新发展的背景。通过风险导向、内部控制、经营管理审计协同融合模式,体...
[期刊论文] 作者:董绪林, 来源:山东冶金 年份:2015
企业内部审计发现问题“整改难”成为制约审计效用发挥的顽疾,主要表现在认识不够统一、整改不够彻底、做法不够科学、执行存在障碍等方面。从五个方面提出了对策:准确辨识制约......
[期刊论文] 作者:董绪林, 来源:企业管理 年份:2020
山东钢铁集团有限公司(简称山钢集团)针对企业内部审计中发现问题迟迟得不到有效整改等问题,运用PDCA理论构建审计整改闭环机制,通过规范化、常态化、长效化、协同化"四化融...
[期刊论文] 作者:董绪林,, 来源:经营者 年份:2015
ERP实施改变了企业传统管理方式和财务模式,给企业内部审计带来重大挑战和发展机遇。提出了内部审计应以新风险为导向,创新基于ERP的审计方法和体系,培养和提升内审人员综合能力......
[期刊论文] 作者:董绪林, 来源:企业管理 年份:2020
山东钢铁集团有限公司(简称山钢集团)针对企业内部审计中发现问题迟迟得不到有效整改等问题,运用PDCA理论构建审计整改闭环机制,通过规范化、常态化、长效化、协同化“四化融...
[期刊论文] 作者:董绪林, 来源:中国内部审计 年份:2022
大型国有企业面临的发展机遇和安全挑战前所未有,构建助力企业发展和安全的新型审计监督体系成为亟待研究的课题.新的发展观、安全观、统筹观和系统观的“四新融合”是新型审计监督体系的基础.构建以提高站位、聚焦重点、转型升级、以人为本为核心的“四位一体......
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