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[期刊论文] 作者:谢泽春, 来源:中国经贸 年份:2016
【摘 要】内部控制作为一种企业内部治理机制,在财政部、证监会等部门近年来的政策推动下,已经逐渐成为公司治理的重要组成部分。许多学者都研究了内部控制与权益资本成本之间的影响关系,初步探索了内部控制建设的经济后果。我国对于内部控制的研究还处于起步阶段,......
[期刊论文] 作者:谢泽春, 来源:理财周刊 年份:2020
在新时代背景下,企(事)业单位必须严格坚持党委领导下的法人负责制,纪检与内部审计是党委、领导班子带领单位实现可持续高质量发展的重要监督手段.本文通过介绍纪检与内部审...
[期刊论文] 作者:谢泽春, 来源:环球市场 年份:2020
作为审计工作中的重点,审计整改质量与企业经营管理理念和运营环境息息相关.企业充分利用内部审计工作机制等因素,能够提升审计发现问题整改落实成效.本文在分析国有企业审计...
[期刊论文] 作者:谢泽春, 来源:消费导刊 年份:2021
在我国加快建设创新型国家的战略布局下,科研院所作为战略布局的重要创新力量,国家对其研发经费的投入不断增加。在“放管服”改革背景下,完善科研经费管理已成为亟待解决的问题......
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