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[期刊论文] 作者:邹子霖,, 来源:财务与会计 年份:2012
根据财政部等五部委《关于印发企业内部控制配套指引的通知》(财会[2010]11号)以及中国注册会计师协会印发的《企业内部控制审计指引实施意见》(会协[2011]66号)的相关规...
[期刊论文] 作者:邹子霖,, 来源:会计之友(上旬刊) 年份:2008
本文探讨了资产客观表象是否符合会计要素确认条件的判断过程,以及会计计量中分析、判断资产中各部分不同的消耗方式、不同功能与采用的折旧方法等问题。...
[期刊论文] 作者:邹子霖,, 来源:中国注册会计师 年份:2004
中国注册会计师协会《高新技术企业认定专项审计指引》的发布与实施,为注册会计师从事高新技术企业认定专项审计业务提供了具体规范。本文拟介绍一下注册会计师在各业务阶段...
[期刊论文] 作者:邹子霖,, 来源:新会计 年份:2014
一、引言当今世界范围内以信息化为核心的产业革命已经形成并向纵深发展。有学者提出18世纪引入机器是“工业1.0”版、20世纪初的电气化是“工业2.0”版、20世纪70~80年代的...
[期刊论文] 作者:邹子霖,, 来源:上海国资 年份:2007
企业经营中的风险来自于各个方面,如何控制风险就成为一个急迫需要解决的问题。针对各种风险的控制技术与措施有多种,年度财务预算作为风险控制措施之一,主要对企业经营中的资金......
[期刊论文] 作者:邹子霖,, 来源:上海国资 年份:2007
在严格执行年度财务预算,发挥年度财务预算风险控制作用方面,目前主要存在两个方面问题,一是执行者的主观认识问题;二是与股东对执行年度财务预算后的控制效果评价问题。年度...
[期刊论文] 作者:邹子霖, 来源:建筑工程技术与设计 年份:2019
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