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[期刊论文] 作者:吴秋生, 李保伟,, 来源:山西财经大学学报 年份:2002
研究与开发费用审计是对企业研究与开发费用使用的经济性、效益性、合法性及企业相关管理行为合理性的审查.开展研究与开发费用审计,要从企业内部控制制度、经费投入、联合研...
[期刊论文] 作者:杨瑞平,吴秋生,, 来源:会计之友(下旬刊) 年份:2009
资金控制是内部控制的重点搞好资金控制最要紧的是任用更加贤能的人参加资金控制;严格遵循“钱账分管”和“两权分离”原则;加强预算、定额和限额控制;认真贯彻“限制接触”原则......
[期刊论文] 作者:李端生,吴秋生, 来源:会计研究 年份:2004
[期刊论文] 作者:吴秋生,李通乾,, 来源:高等财经教育研究 年份:2015
以2011~2013年沪市A股上市公司为样本,对公司内控自评报告的质量与影响因素之间的关系进行了实证研究。研究发现,我国上市公司内控自评报告的披露比例、披露质量在逐年提升,...
[期刊论文] 作者:吴秋生, 张玉珠,, 来源:财金贸易 年份:2000
[期刊论文] 作者:吴秋生, 余春宏,, 来源:财政研究 年份:1999
[期刊论文] 作者:吴秋生, 杨瑞平,, 来源:审计与经济研究 年份:2003
内部审计以增加组织的价值为目的。内部审计应当通过评价和改善组织的风险管理、内部控制和管理过程的有效性,帮助组织改善经营管理,实现价值最大化。为此,必须改变“内部审...
[期刊论文] 作者:吴秋生,黄贤环,, 来源:中国工业经济 年份:2017
相较于已有文献研究财务公司职能总体及个别环境变量对融资约束的影响,本文对财务公司职能进行效能量化,并选择2009—2015年中国财务公司及其对应集团成员上市公司的经验数据...
[期刊论文] 作者:吴秋生, 杨瑞平,, 来源:会计研究 年份:2011
为了充分发挥内部控制评价的作用,努力节约内部控制评价成本,财务报表审计目的、完善目的、披露目的和内部控制审计目的的内部控制评价,应当进行一定的整合。本文根据不同目...
[期刊论文] 作者:吴秋生, 杨瑞平,, 来源:审计理论与实践 年份:2000
[期刊论文] 作者:郭泽光, 吴秋生,, 来源:山西财经大学学报 年份:2012
晋商理财思想博大精深,不仅展示了晋商理财的文明高度,而且昭示了理财活动的客观规律。晋商在组织财务活动方面的股份筹资、充分保本、酌盈济虚、抽疲转快、善于创新、严密控...
[期刊论文] 作者:郭檬楠, 吴秋生,, 来源:上海财经大学学报 年份:2019
文章选取2012—2017年商业类中央企业控股上市公司为样本,从国有企业审计对象覆盖面和内容覆盖面两方面出发,实证检验了国有企业审计全覆盖与国有资产保值增值之间的关系,以...
[期刊论文] 作者:郭檬楠, 吴秋生,, 来源:审计研究 年份:2018
国有企业作为国民经济的骨干和基石,其首要职责就是实现国有资产保值增值。本文选取2009~2016年商业类中央企业控股上市公司为样本,实证检验国家审计全覆盖是否促进了国企资产...
[期刊论文] 作者:吴秋生,田祥斌,, 来源:湖南科技学院学报 年份:2006
斯威夫特的成名小说《洼地》(1983)一直是当代英国文学研究的热点之一。鉴于其为一部典型的后现代主义小说,为能更好地解读这位文坛新秀的作品提供新的视角,本文试图从探究《...
[期刊论文] 作者:吴秋生, 杨瑞平,, 来源:财会月刊 年份:2005
审计目标是审计活动的出发点和归属。它有总目标和具体目标之分。某项审计的总目标是审计组办理该项审计项目所要完成的任务,应当在审计实施方案中专门确定。审计具体目...
[期刊论文] 作者:吴秋生, 杨瑞平,, 来源:当代财经 年份:2007
为了明确并充分履行政府审计职责,政府审计机关应当正确处理与独立审计之间四方面的关系:审计业务的委托与被委托关系,政府审计不应当把自己职责范围内的审计业务委托给独立...
[期刊论文] 作者:吴秋生,杨瑞平, 来源:河北审计 年份:2003
【正】 一、经济责任审计应充分利用已有的财务审计成果 企业领导人员任期经济责任审计,是指由审计机关或组织对企业领导人员任期经济责任的履行情况所进行的审计。任期经济...
[期刊论文] 作者:吴秋生, 江雅婧,, 来源:财会月刊 年份:2019
选取沪深A股2012~2017年上市民营企业为样本,研究民营企业业务招待费与企业过度负债之间的关系,以及市场化程度对上述关系的影响。研究发现,业务招待费与民营企业过度负债显...
[期刊论文] 作者:王晓亮,吴秋生,, 来源:高等财经教育研究 年份:2016
"慕课"背景下的中级财务会计课程资源构建在教学资源、教学形式与教学互动方面具有独特优势。优质教学资源的开放共享、学习不受时间和空间的限制以及以学生为中心、互动性增...
[期刊论文] 作者:吴秋生,王少华, 来源:中南财经政法大学学报 年份:
以2012—2014年间中国沪深国有A股上市公司为样本,对党组织治理参与程度与内部控制有效性之间的关系进行了实证研究。研究发现,党组织治理参与程度与内部控制有效性呈倒U型关...
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