【摘 要】
:
内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,它通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进组织完善治理、增加价值和
论文部分内容阅读
内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,它通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。历史和现实证明,加强内部审计工作,推进内部审计转型升级,对于加快建立现代企业制度、进一步完善公司治理结构具有十分重要的意义。当前,我国企业内部审计工作范围广、任务重、人员少,特别是内审人员的能力跟不上企业发展的要求,已经影响了企业快速规范发展,更阻碍了内部审计职能作用的充分发挥。近年来,我国很多企业引入了内部审计外包模式,将部分业务委托社会中介机构来完成,缓解了内部审计压力,降低了内部审计成本,取得较好成效,但也存在诸如恰当选择中介会计机构、规范外包业务合同、加强外包审计业务质量监控等问题,亟待研究解决。鉴此,本文选题企业内部审计外部化管理研究,以期为进一步规范企业内部审计外部化管理做出贡献。本文运用规范研究法和案例分析法,首先收集和梳理了国内外相关研究文献,界定了内部审计外部化相关概念,阐述了内部审计外部化理论基础,然后论证了内部审计外部化的必要性和可行性,并利用数据库和问卷调查相结合的方式分析了56家企业的内部审计外包现状,同时运用SWOT分析矩阵阐述了企业实施内部审计外包的优势和劣势、机会和威胁。在此基础上,重点研究了内部审计外包的发包管理、业务管理、验收管理和报告管理,提出了相关对策建议。最后,以Y公司为例,分析总结了该公司内部审计外包管理经验,从质量、经济和技术三个方面评价了该公司内审外包取得的效果。
其他文献
描述逻辑是一类知识表示的形式系统,并成为语义Web的逻辑基础。Tableau是描述逻辑的基本证明论,基于Tableau的算法提供了描述逻辑的推理机。本文系统地阐述了对应于语义Web语
近年来,建设项目的招投标已趋完善,但施工过程中工程变更的情况很多,对工程造价的影响也很大,那么,合理地确定变更的工程价款、有效地控制整个项目的工程造价,对保持合同履行
阐述中文图书招投标的起因、招投标优点和缺点、招投标运作及其出现的问题。提出要制订一部切实可行的《图书采购招投标法》,将招投标内容、运作、标后管理等纳入法中,并对评
在现阶段新农村人居环境建设的大背景下,通过分析人居环境存在的问题,探讨乡土景观和地域特色如何与新农村人居环境建设协调发展,并在适应农村居住者生产和生活的前提下,将乡
人血清白蛋白在医疗方面有广泛的应用,其可作为血容量扩张剂和辅助治疗剂、培养基组分和保护剂、药物制剂、诊断试剂和医疗器械包被剂等。基因重组技术提供了一种规模制备人
起源于17世纪末的园艺疗法集园艺、医学、心理学为一体,是一门新兴的边缘交叉学科。它对残疾、精神病、智力低下、高龄老人等患者均有不同的疗效,是现代医学的补充和完善,中
提出了基于激光扫描数据的大规模场景重建的方法,通过三维数据分割、提取结构特征、计算虚特征、简化数据,为配准提供可靠基元·根据特征单元和最小生成树原则,拼合多机位三
为发展小麦精准施肥技术,在测土配方施肥技术基础上,利用Web Services、元数据、空间插值和AJAX技术,结合VS2005、ArcGIS 9.3和SQL Server 2005等软件,在.NET平台上构建了"基
无线组网技术当前主要有Sensor Network和Ad hoc Network两种。与传统的有线网络相比,无线网络同样使用类似于TCP/IP的分层协议进行通信。这样无线网络不仅继承了大部分有线
在北京举办的"第七届中国军事法治前沿论坛"研讨会上,来自军内外的专家学者围绕党的十八大提出的新任务、新要求,结合军事法制建设面临的新情况、新问题,对依法治军、军民融