企业内部审计外部化管理研究

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内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,它通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。历史和现实证明,加强内部审计工作,推进内部审计转型升级,对于加快建立现代企业制度、进一步完善公司治理结构具有十分重要的意义。当前,我国企业内部审计工作范围广、任务重、人员少,特别是内审人员的能力跟不上企业发展的要求,已经影响了企业快速规范发展,更阻碍了内部审计职能作用的充分发挥。近年来,我国很多企业引入了内部审计外包模式,将部分业务委托社会中介机构来完成,缓解了内部审计压力,降低了内部审计成本,取得较好成效,但也存在诸如恰当选择中介会计机构、规范外包业务合同、加强外包审计业务质量监控等问题,亟待研究解决。鉴此,本文选题企业内部审计外部化管理研究,以期为进一步规范企业内部审计外部化管理做出贡献。本文运用规范研究法和案例分析法,首先收集和梳理了国内外相关研究文献,界定了内部审计外部化相关概念,阐述了内部审计外部化理论基础,然后论证了内部审计外部化的必要性和可行性,并利用数据库和问卷调查相结合的方式分析了56家企业的内部审计外包现状,同时运用SWOT分析矩阵阐述了企业实施内部审计外包的优势和劣势、机会和威胁。在此基础上,重点研究了内部审计外包的发包管理、业务管理、验收管理和报告管理,提出了相关对策建议。最后,以Y公司为例,分析总结了该公司内部审计外包管理经验,从质量、经济和技术三个方面评价了该公司内审外包取得的效果。
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