【摘 要】
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信贷风险是银行系统面临的最大风险,防范和化解信贷风险、加强信贷风险管理是商业银行的首要任务之一。内部审计作为一种独立的审查和评价活动,从财务审计、经营审计演变为管
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信贷风险是银行系统面临的最大风险,防范和化解信贷风险、加强信贷风险管理是商业银行的首要任务之一。内部审计作为一种独立的审查和评价活动,从财务审计、经营审计演变为管理审计,然后再向风险管理审计推进,逐渐把关注的核心转向风险管理,这对商业银行的信贷风险管理具有重要作用。而目前我国商业银行信贷风险管理内部审计的广度与深度,不仅与发达国家相比差距颇大,而且远远不能满足商业银行信贷风险管理的需要,主要原因之一是缺乏一套系统、科学、全面的信贷风险管理内部审计的评价体系。因此,根据信贷风险管理的需要,结合内部审计的特征,制定一套科学的评价体系,明确合理的评价原则,确立科学的评价方法和程序,具有重大的现实意义。本文借鉴商业银行内部审计的国际经验,结合我国实际,对商业银行信贷风险管理内部审计的目标、主体、客体、内容和程序进行了系统的分析,构建了一个由银行信贷现状审计、风险管理体制审计、信贷风险评估审计和信贷风险控制审计构成的,包括定性指标与定量指标、方法指标与效果指标在内的信贷风险管理内部审计评价体系,并进行了检验性应用。此次研究的重点是构建信贷风险管理内部审计的评价体系。笔者在整理、归纳文献的基础上搜集了大量评价指标,经过问卷调查及统计分析,对这些指标进行筛选,建立了包含20项指标的评价指标体系。随后,采用改进模糊层次分析法确定了各指标的相对权重,得出综合评价值,从内部审计的角度对信贷风险管理进行综合评分,从而初步评价信贷风险管理,确定其薄弱环节,明确审计方向。
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