G银行内部审计研究

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2013年十八届三中全会确定了深化经济体制改革,进一步开放我国金融市场。G银行作为韩国综合实力最强的第一大行在华的法人外资银行,迎来了扩大业务范围及经营规模的机遇,同时面临的风险也加大。在我国宏观政治经济条件下,G银行不仅要面对自身业务及规模扩大带来的风险,还要面对经济环境变化带来的风险及金融市场的固有风险,这要求G银行有更强的风险管控能力以保持其稳定持续的发展。良好的风险管理体系离不开健全的内部控制,而内部审计作为内部控制最后且最关键的一环,对风险管理以及内部控制起着保驾护航的作用,所以完善G银行内部审计对其发展有着重要意义。本文首先系统地对G银行在华的环境、内部审计基本情况、内部审计优势、内部审计需求及G银行转制以来开展的审计项目基本情况进行了相关的分析。在此基础上,对G银行内部审计的审计人员情况、审计方法、审计结果、授信审计、审计质量评估和审计范围六个方面提出了存在的问题,并深入剖析导致其问题存在的原因,提出了加强其内部审计人员队伍建设、完善相关制度建设、完善相关业绩考核系统及授信审计工作和加大审计经费投入等五方面的对策建议,希望可以帮助完善G银行的内部审计,使其发挥最大效用,以提高G银行的风险管控能力、金融服务能力和市场竞争力。
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