【摘 要】
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根据国际内部审计师协会(工工A)对内部审计所下的定义:内部审计是一种独立、客观的保证与咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、受过训练的方法,来评价
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根据国际内部审计师协会(工工A)对内部审计所下的定义:内部审计是一种独立、客观的保证与咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、受过训练的方法,来评价和改善风险管理、控制及治理过程的效果,帮助组织实现其目标。作为一家大型连锁超市企业,A公司在其运营活动中面临各种风险,其中包括财务风险,商业风险,公司形象风险,食品安全风险等。而我国的大型连锁超市企业在风险的防范和控制方面还比较弱,这与内部审计未能充分发挥作用,参与内部控制有关。本文旨在通过对A公司的内部审计的改进前后的比较,以及对其现有工作模式的分析,揭示内部审计如何通过其各个环节的工作,从甄选审计项目,直至审计发现的沟通以及整改行动的跟进,有效地参与内部控制,帮助企业识别、评价、和控制风险,以利于企业最终达到经营目标,为企业增加价值。A公司的内部审计工作模式对于国内同类企业亦具有借鉴价值
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