【摘 要】
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在我国审计监督体系中,内部控制审计具有非常重要的作用,其可以对单位内部财务进行监督,对风险进行管理,对内部控制产生直接的影响。对行政事业单位来说,内部控制审计是其内
【机 构】
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瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所
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在我国审计监督体系中,内部控制审计具有非常重要的作用,其可以对单位内部财务进行监督,对风险进行管理,对内部控制产生直接的影响。对行政事业单位来说,内部控制审计是其内部控制体系有效构建、运行的重要手段,对单位内部控制工作有效落实与控制水平提升非常有利。然而,现阶段行政事业单位内部控制审计还存在很多不足之处,对审计工作的顺利开展产生了一定的阻碍。结合这些情况,本文重点对行政事业单位内部控制审计存在的问题与应对策略进行了深入详细的分析与探究,希望可以为行政事业单位内部审计工作水平的不断提升提供一定参考。
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