中国内部审计代表团参加国际内部审计师协会第54届年会的报告

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<正>经国务院批准,以中国内部审计学会副会长崔建民同志为团长的中国内部审计代表团一行10人于1995年7月1日至7月14日参加了在法国巴黎举行的国际内部审计师协会第54届年会,会后,代表团先后考察了法国国家国际税务审核局、雷诺汽车公司、玛特拉阿什塔集团、马赛港务局、西来克会计审计公司的内审和社会审计工作,受到这些单位的热情友好的接待.在代表团全体同志的共同努力下,圆满完成了这次出访任务.现将有关情况报告如下:
其他文献
<正> 我厂的内审工作于1985年开始起步,通过不断地探索和实践,认识逐步深化,组织逐步健全,方法逐步规范,职能逐步加强,地位逐步提高,从而使厂内审工作跃上了新的台阶。
<正> 大庆石油管理局自1987年建立独立的审计机构以来,紧紧围绕油田5000万吨长期稳产这个中心,积极开展审计监督工作,促进了油田生产建设的发展。从1987年到今年上半年,全局各级审计部门共完成各类审计项目970项,提出审计报告900份,审计总金额204.3亿元,纠正影响经济效益问题的金额8529.9万元,审查整改业务处理方面问题金额8484.7万元。为保证油田勘探开发工作的顺利进行做出了贡献。
<正> 内审理论的研究,既是建立整个审计理论体系的重要组成部分,又是内审实际工作中迫切需要解决的一个重要问题。回顾鞍钢内部审计六年所走过的路程,每前进一步,都伴随着有关内审理论的一些争论和探讨,而恰巧又是这些争论和探讨,推动了鞍钢内审工作的发展。
<正> 二汽的内部审计工作以“抓重点、打基础、上水平、围绕中心、服务改革、开拓创新,提高效益”为指导思想、根据二汽企业集团的实际,提出了监督与服务相结合、财务审计与效益审计相结合、“内向”审计与“外向”审计相结合的原则,五年来应用审计理论指导审计业务实践、取得了如下主要审计成就。
<正> 我们局的内部审计工作是从1985年开始的。几年来,在国家审计署、能源部、湖北省以及宜昌地、市审计部门的指导下,这支审计队伍紧密围绕我局的改革和生产经营实际,忠于职守,大胆探索,在努力研讨企业内部审计理论科学的同时,重点开展了企业财务收支、经济效益、承包经营等共598个项目的审计。查出违纪金额2488.52万元,按规定处理纠正2362.47万元,整改面达95%。收回帐外资金38.35万元。及时总结推广了遵纪守法、管理完善、效益好的典型经验。在促进企业生产经营,维护正常经济秩序,保障
<正> 南海西部石油公司组建于1983年6月,主要任务是负责东经113°10′以西的南海海域的石油和天然气资源的勘探开发工作,并经营钻井、采油、船舶运输、海上定位等承包服务项目,是隶属于中国海洋石油总公司的一个具有法人地位的国家石油公司。
<正> 我校审计处组建于1985年8月,围绕治理整顿、深化改革的中心任务,结合学校教学、科研的实际和经济管理的特点,对学校教育经费预算及其执行结果,预算外资金的管理和使用,基本建设投资,自筹基建资金的管理,后勤承包经费的使用及其效果,以及校办企业、工厂的经营和管理等诸方面开展了审计监督,涉及学校四十九个单位,审计金额近亿元,查出不少违纪、差错金额,取得一定经济效益,为维护财经纪律,整顿学校经济秩序,加强经济管理起到积极促进作用。与此同时,还在计算机审计方面进行了探索和尝试,开发了计算机软件,取
<正> 内部审计是我国审计体系的重要组成部分,国家审计机关对其具有指导职能,通过指导工作推动和促进内审工作的发展。上海市审计机关,在各级领导的重视下,积极做好对内部审计的指导工作,并随着内审工作的发展而逐步加强。1988年10月,市局建立了业务管理处,负责全市内审指导工作,使内审指导工作落到实处。到目前止,全市已有内审机构1350个,配备审计人员3990名,分别比1988年底增长37.2%和107.6%。内审指导工作也在实践中逐渐走向经常化、制度化。
<正> 郑州铁路局于1985年2月建立内部审计机构,始终围绕路局的中心工作,以维护财经纪律,强化企业管理,促进双增双节,提高经济效益为重点,开展了各项审计监督。在审计实践中,坚持以审计理论指导实践,在实践中不断拓宽审计领域,先后制定了十个基层单位审计要点,十项内部控制制度模式和十项审计工作基本管理制度,在实现审计工作经常化、法制化、制度化方面迈出了可喜的一步,开创了一条适合我局实际情况的审计工作路子。
<正> 山东省粮食局审计处是1987年6月建立的。1990年1—9月,全省粮食系统全面审计了3198个企业,审计覆盖面已达90%,比去年同期增加32%;纠正有问题资金10208万元;比去年同期增加48%;促进增收节支1877万元,比去年同期增加1.5%。