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内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行动,以促进加强经济管理和实现经济目标。在调研和分析天津市水利系统内审机构现状和人员状况及内审工作中存在问题的基础上,对理顺内审体制、充实完善内审机构的必要性以及充分发挥内审职能作用的一些措施和建议进行了论述。