内部控制审计制度相关论文
基于中国上市公司的数据,本文采用核匹配和DID方法测度了中国版SOX制度对于上市公司财务绩效的影响效应。研究发现,在控制其他因素......
本世纪初,美国安然发生财务舞弊丑闻,世界五大会计师事务所之一的安然轰然倒塌.世界各国都纷纷开始出台规范企业内部控制审计制度,......
目前大部分内部审计种类为对企业经营状况及财务数据的真实性等方面的审计,而对企业内部制度控制方面的审计比较少,其实内部制度控......
选取2010—2012年43家具有证券和期货资质的会计师事务所为研究样本,采用面板数据回归实证研究方法,通过构建模型探究注册会计师行......
本文以我国内部控制审计制度的实施为背景,以2011年我国A股执行内部控制审计的部分上市公司为样本组,并选取了同行业相似规模的未......
论内部控制制度审计的手段与方法孙秀兰,段强随着我国审计工作向较高层次的发展和审计领域的逐步拓宽,内部控制审计制度审计开始得到......
陈秘书长指出,内部控制审计制度是推进内部控制实施的关键环节和重要的监督、保障机制。实施内部控制审计制度是服务国家建设的新......