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介绍了当前我国企业内部会计控制存在的主要问题,从控制环境、会计责权控制、内部审计等三个方面对其控制薄弱的原因进行了分析,针......
2002年度的刊物发行工作,在我局审计干部的共同努力下,取得了较好的成绩,审计刊物发行总量达1455份,其中《中国审计》213份、《山东审......
由于会计期间的存在以及企业与银行在记账时间上的差异,期末企业银行存款日记账上的存款余额与银行对账单上的余额往往不能相符 ,这......
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阐述了一些单位对审计认识上的不足和审计的作用,尤其是对部队经费管理中审计的重要作用,提出了提升审计能力的几点措施。......