内部审计在企业风险管理中的作用研究

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企业作为市场竞争的主体,在其生产经营活动中,客观地存在着风险。随着市场经济的快速发展,我国经济开始全面实现与国际经济接轨,国内市场和国际市场将融为一体,市场、金融以及经济全球化扩张,导致企业面临的不确定性因素越来越多,加之信息的不完整与不对称,更加加大了企业风险的形成。因此,如何防范和化解企业在生存和发展过程中面临的各种风险,使企业在市场竞争中健康发展、立于不败之地就成为了企业管理者所面对的首要问题。内部审计正是企业加强风险管理的重要手段,随着我国现代企业制度的建立和发展,内部审计的这一职能得到了不断的强化。在当前社会主义市场经济环境下,市场竞争趋于规范、有序,激烈的竞争使企业的经营面临困境,企业只有不断加强内部管理,从管理中要效益;必须始终关注风险,控制和规避风险,将风险降低到企业可以接受的水平。正如,我们所知道的内部审计的定义:“内部审计是一种独立、客观的保证工作与咨询活动,它的目的是为组织增加价值并提高组织的运作效率。它采取系统化、规范化的方法对风险管理、控制及治理程序进行评价,提高它们的效率,从而帮助实现组织目标。”内部审计一方面可以发挥查错、防弊作用,尽可能地减少舞弊和失误等风险所带来的损失;另一方面还可以发挥内部审计人员的顾问、咨询作用,积极规避企业风险,提高企业的综合经济效益,从而促进企业目标的实现。本文从风险、风险管理以及内部审计的含义入手,结合实际工作中遇到的实例以及其他相关的案例,对内部审计在企业风险管理中有哪些作用以及如何才能有效地发挥这些作用进行了探讨,同时就内部审计工作中存在的问题,主要从建立、健全风险管理制度;建立、健全内部审计机制的角度,提出了一些改进建议。
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