TA保险财务内控案例研究

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财产保险业是经营风险的特殊行业,承担着社会的稳定器、资金聚集、促进经济增长等重要作用,已成为金融业必不可少的重要力量。随着我国加入WTO,财险业得到了迅速发展,无论是保费收入,还是市场主体都获得了长足的发展,但同时也暴露出了许多深层次的问题,如何有效防范和控制经营风险、加强公司财务内控,把财险公司建成资本充足、运营安全的现代金融企业显得尤为重要。财务控制是内部控制的核心,通常而言,内部财务控制是指财务监管部门及其人员通过财务法规、财务制度、财务定额、财务计划目标等对资金运动(或日常财务活动、现金流转)进行指导、组织、督促和约束,确保财务管理目标实现的管理活动。随着社会主义市场经济的建立和逐步完善,市场竞争的日趋激烈,为了增强企业的竞争实力,提高企业的经济效益,要求财产保险企业必须强化财务控制制度。 本文按照提出问题、分析问题、解决问题的思路,主要对TA财产保险公司如何采取有效措施加强财务内控进行探索。本文首先介绍了研究的背景和意义,研究的方法、范围和思路;第二章从宏观环境、微观环境、财产保险企业自身角度、机构设置的弊端等方面分析了财险公司进行内部财务控制的必要性;第三章从人员、制度、资金、报告、信息、投资、预算、审计八个方面介绍了财务控制的理论基础;第四章和第五章是论文的核心,以TA保险为例,介绍了TA保险的财务控制措施、审计控制措施,接着对TA保险公司财务、审计控制措施的成功之处和不足之处进行了分析,针对财务内控的不足之处,作者从财务经理委派制、加强出单点人员控制、加强投资控制、严格应收保费管理、强化应收资产控制、强化财务制度建设、严格控制财务信息报告质量、健全预算管控和激励体系、加强费用预算规范费用列支、加强经济责任审计、构建财务风险监控体系等十一个方面对如何更好的加强TA保险的财务内控进行了探索,以供我国财产保险业加强财务内控作参考。
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