江西省港航管理局内部控制研究

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本文以内部控制为指导,通过文献分析法、调查研究法等研究方法,以及作者日常财务管理工作中的体会和总结,对江西省港航管理局内部控制进行了研究,发现港航管理局近年来在内部控制方面取得了一些成绩,但也存在一些问题,如内部控制环境受限,风险评估机制不完善,执行机制不完善,信息传递缺乏畅通渠道,内部监督机制不健全等问题,本文从体制上、制度上和结构上三个方面通过分析上述问题产生的原因,提出了相关对策,以期探索本单位完善内部控制问题的解决思路,以达到提高港航管理局内部管理水平,规范港航管理局内部控制,防范廉政风险和预防腐败的内控目标。本文共分为六章。第一章绪论,介绍了论文选题的背景和意义、国内外研究现状、研究方法与内容,以及本文的创新点与不足之处。第二章概述了内部控制的理论,阐述内部控制的内涵及其构成要素、特征及作用、企业内部控制与行政事业单位内部控制的异同。第三章江西省港航管理局内部控制体系的建设,先介绍了江西省港航管理局的组织架构、内部控制的组织架构、制度建设、后详细介绍了江西省港航管理局内部控制的主要内容与流程。第四章找出并分析江西省港航管理局内部控制存在的问题及其原因,江西省港航管理局内部控制虽取得一定成效,但也存在的一些问题,如内部控制环境受限,风险评估机制和执行机制不完善,信息传递缺乏畅通渠道,内部监督机制不健全等,并针对问题找出出现问题的原因。第五章提出进一步完善江西省港航管理局内部控制的对策,针对存在的问题,从内部控制环境、建立长效的风险评估机制、完善和规范控制活动、加强单位横向纵向的信息沟通和健全内部监督机制等五个方面提出本单位提升内部控制管理水平的对策。第六章得出结论和展望。最后的结论:我局应努力提高内控水平,结合我局的海事管理机构,船舶管理机构和港航行业管理部门的特点,提出现阶段内控存在的问题,并针对性的解决问题,从而进一步提高公共服务管理水平,为港航事业的发展添砖加瓦。
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