商业银行内部治理审计研究

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在现代商业银行经营管理中,随着商业银行外部环境的变化,各种风险增多,商业银行公司治理结构不断改进,正确认识并重视商业银行的内部审计在公司治理中的特殊地位和重要作用,以促进商业银行内部审计与公司治理的良性互动,是现代商业银行管理中的十分重要的问题。但长期以来,由于我国商业银行现行的审计体制在一定程度上仍沿用原专业银行的模式,对于内部审计理论上的定位也存在认识偏差,而实际工作中内部审计错位、越位、不到位现象也十分突出,特别是割裂了商业银行内部审计与公司治理的关系,使得内部审计尚未与公司治理相结合,成为公司治理的有机组成部分。 因此,本文将站在公司治理的立场上研究内部审计问题,通过分析内部审计与公司治理的理论基础及其相互间的关系,借鉴西方发达国家商业银行内部审计的理论与体制,提出现代商业银行内部治理审计概念,并构建我国商业银行内部治理审计体系。商业银行内部治理审计是在商业银行内部,由相对独立的内部审计机构和内部审计人员依据相应的法律、法规、方针、政策以及银行内部的章程、管理原则和相应的制度,对银行的内部审计结构设计、内部经营行为的决策与执行等情况进行的咨询服务与审核监督,是为评价和改进商业银行的内部控制制度,战略决策的有效性和风险管理体系,从而有效地保证商业银行的科学决策和经营行为,实现商业银行的价值增值和利益的合理分配,并保证金融体系以及整个社会经济的稳定而组织的活动。商业银行的内部治理审计包括内部控制审计、战略审计和风险管理审计。 本文共分四章: 第一章主要介绍内部审计的发展演变趋势,分析内部审计与公司治理的关系,引出内部治理审计的概念并分析商业银行开展内部治理审计的必要性。 第二章主要介绍我国商业银行现行内部审计存在的问题。 第三章分析发达国家商业银行内部审计的理论发展及内部审计的特征。 第四章讨论如何构建我国商业银行内部治理审计体系,主要论述了我国商业银行内部治理审计模式、内部治理审计规范、内部治理审计机制、内部治理审计环境以及内部治理审计内容的构建。
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