企业内部审计对风险管控的作用研究

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风险管控作为管理的一个主题,将风险管控作为管理主线设计内部控制制度能够顺利实现对公司运营的掌控,尽量减少管理资源的消耗,同时还可以实现管理效率的优化。由于实现了风险的掌控,便能够有效防止风险的产生,便能够确保组织目标的达成,提高组织价值,增加组织的社会效益与经济效益。本篇文章首先对课题的研究背景以及研究所具有的意义进行了一定的说明,对海内外当前环境下相关研究的情况着重进行了梳理,概括并归纳了内部审计和风险管控的相关的文献研究。此外,基于划分内部审计与风险管控内涵,对有关于内部审计与风险管控的理念进行了一定的说明,同时以风险管控这一角度将种业企业内部审计的有关状况进行了说明。之后,本文选取T公司作为案例展开一系列研究,并对T公司的基本情况进行了一定的说明,从风险管控的角度对T公司当前的内部审计情况以及风险管控体系展开深入剖析。同时,本文还对T公司内部审计介入风险管控的各种形式展开了一系列研究,并详细地解析了T公司内部审计参与生产风险以及质量风险控制管理所产生的影响。通过上述分析所得结果表明处于T公司风险管控这一角度下的内部审计,有着风险防范覆盖范围受限、内部审计队伍建设进度落后、内部审计应发挥的职能作用无法获得完整的表现等缺陷,并且针对性地给出了关于提高T公司内部审计参与风险管控的改良意见。最后,对本篇文章中所得出的研究结果进行概括归纳后表示,内部审计和风险管控相结合是将来发展的必然趋势,这在推动了内部审计本身的发展的同时,还能够为企业实现可持续发展这一目的提供帮助。
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