高校内部审计管理信息系统的设计与实现

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随着计算机网络和互联网的普及,运用先进的管理信息系统以及网络平台,对内部审计信息进行科学化和网络化管理,己经成为内部审计管理的发展趋势。特别是近年来信息技术在政府审计、社会审计等外部审计工作中的逐步应用,审计组织、审计手段和审计管理等也正在发生着重大变革。政府审计提出的“金审工程”,已经取得阶段性成果,按规划完成了“审计管理系统”、“审计实施系统”的开发工作并全面投入使用。这为加快内部审计管理信息化步伐是一个积极促进,也为内部审计管理提出了更高标准和要求。高校内部审计管理信息系统的开发,是运用校园完善的网络资源,建立一个内部审计全过程控制、内部审计资源共享、内部审计日常办公,具有多层次用户的,且内容涵盖比较全面的网上管理信息系统。建立这样的系统可进一步规范内部审计业务,充分地用好数据分析技术,使内部审计工作信息化向更高层面发展,进一步促进内部审计管理的创新。在内部审计管理信息系统的设计过程中,贯穿始终的思路是:在形式上利用计算机技术替代手工审计业务,用计算机设置流程再现人工流程。而其本质是通过网络化、信息化手段,对内部审计工作全过程进行监督与控制,更全面便捷地掌握内部审计工作动态,高效灵活的指挥调度审计资源,达到创新工作机制,提高业务质量,提升内部审计管理水平的目的。本系统由内部审计综合管理、财务审计管理、工程审计管理、公共资源管理等四个模块。综合管理模块包含收发文管理、人员管理、部门资产管理、内审情况统计等功能;财务审计管理模块和工程审计管理模块从审计计划、审计准备、审计实施、审计终结、审计结论执行等分阶段对审计业务实施管理;公共资源管理包括对公共信息、法规库、案例库等公共资源的管理。本系统可以使内部审计管理者随时掌握工作动态,实时监控与指导审计业务,严格执行各阶段审计程序,控制审计进度和质量,为实现科学管理,建立完善的审计质量控制体系提供技术保障。以大型数据库为基础的高校内部审计管理信息系统的设计与实现,将内部审计业务过程管理、内部审计项目管理、内部审计资源管理有机整合,通过先进的信息化手段实现内部审计业务事前准备、事中控制、事后分析的全过程管理。同时,内部审计管理信息系统搭建了内部网络办公自动化和资源共享平台,更有效的对内部审计资源进行共享和交流,提高工作效率,减少重复劳动,为内部审计办公、管理者决策提供服务。
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