互联网游戏企业审计风险识别与控制研究 ——以普华永道审计蓝港互动公司为例

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互联网经过50多年的发展和变革,从最初的鲜为人知逐渐发展为近乎每个人都离不开的产物,这其中不仅伴随着互联网功能多样性的扩展,也催生出了以互联网为基础的各项产业,互联网游戏产业便是其中具有代表性的一种。互联网游戏产业的飞速发展,使许多从业者被吸引而投身于此。强有力的新进入者们虽然给互联网游戏行业带来更多的发展可能性,使其成为越来越成熟的产业,但也使游戏市场变得越来越饱和。在此情况下,数量越来越多的互联网游戏产品给了消费者们更多样化的选择,使得游戏行业的竞争变得愈发剧烈。互联网游戏公司基于利益导向,催生出各式各样的运营模式和盈利模式,同时为了延长游戏产品的存续期会不断挖掘有潜力的研发人员。在这种情况下,游戏产业多元化的盈利模式、研发人员的高变动性,再加上互联网游戏公司普遍存在的信息数据高度电子化以及游戏产品存续期的不确定性,使其面临着不同于传统行业的各类审计风险。然而在现阶段的审计行为中,针对互联网游戏企业审计风险而实施的审计程序并未根据其行业特征进行专门化的改进。本文认为,对于互联网游戏企业审计风险的特殊性,应对其行业进行深入的研究,以便减少审计人员未能识别其审计风险的情况。因此,本文选取互联网游戏企业中的一家上市公司作为研究对象,分析会计师事务所的审计情况,并阐明事务所在对其进行审计时面临的审计风险,最后从事务所的角度,给出事务所在控制审计风险时的可行建议。本文从审计风险理论出发,分别从重大错报风险和检查风险两部分对事务所面临的审计风险进行分析,发现主要风险点在于:事务所对公司的经营风险评估不充分、事务所对收入确认风险的识别条件过于单一、企业信息系统安全存在隐患、企业内部控制有一定风险、审计人员IT审计技能掌握度不够充分、审计人员对互联网游戏公司的审计经验不足、事务所缺乏专门的审计软件以及面临的抽样风险。针对这些风险点,本文提出了相应的控制建议:合理评估公司的持续经营能力、合理评估收入确认风险、评估公司网络环境安全情况、加强对企业的内控风险评估、采用联网审计、以及加强审计工作实施环节的质量管理与风险控制、加强审计师的IT审计能力、开发适用的审计软件和利用“大数据”“云计算”进行审计以降低抽样风险。本文旨在通过对案例公司的分析,使审计人员对互联网游戏企业的特征有更深的理解,从而对潜在的审计风险点进行分析,进而在进行审计时有系统性的方向,最后实现对审计风险进行有效的识别和控制的目的。
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