浅谈人民银行大额采购审计

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(一)大额采购内部控制制度审计1.是否有健全的大额采购管理制度.健全的采购管理内控制度是保证采购项目科学、公正、高效进行的保障,一个完整的大额采购管理制度至少应该包括以下几个方面:大额采购的决策制度、报价制度、采购制度、验收制度、付款制度、监督制度及从事大额采购的部门和人员及其职务分离制度等.
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