毛泽东诗作《七律二首·送瘟神》(书法)

来源 :中国内部审计 | 被引量 : 0次 | 上传用户:martingale
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  毛澤东诗作《七律二首·送瘟神》(书法)
其他文献
[摘要]本文基于提升经济责任审计反腐作用视角,从“审事评人”切入,探析了国有商业银行经济责任审计查弊反腐的思路和方法,并对监督联动机制和审计运作模式等提出相关改进措施,以更好地发挥经济责任审计对新形势下反腐倡廉的作用。  [关键词]经济责任审计 国有商业银行 金融反腐  一、引言  2019年7月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了修订后的《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计
期刊
[摘要]内部审计信息化、数字化转型是大势所趋。本文认为内部审计数字化转型的关键是“从数据集合中发现数据逻辑,以数据逻辑反映内审结论”。本文在外汇管理各业务系统基本完善的大背景下,提出外汇局内部审计数字化转型蓝图,认为外汇局非现场审计应起到审前评估、审中指向、审后跟踪和风险提示的作用。本文总结了国家外汇管理局浙江省分局内部审计信息化项目的实践经验,为全国非现场审计分析系统的开发设计提供了参考和建议。
期刊
编者按:2021年3月23日,中国内部审计协会第七届理事会第四次会议在北京召开,本次会议以线下线上相结合的方式进行,会长鲍国明代表协会理事会作了题为《为奋进“十四五”谋好篇开好局起好步》的工作报告。现将报告全文刊载,以飨读者。  各位理事,同志们:  大家上午好!新春伊始,万象更新。今天我们在这里召开第七届理事会第四次会议,总结2020年主要工作,谋划“十四五”时期的工作发展,研究部署2021年的
期刊
[摘要]审计成果的质量及运用程度决定着审计成效的发挥。本文深入解读内部审计成果运用的内在机理和外部要求,通过剖析现状,发现部分成果质量需要提升、审计整改机制存在不足、审计成果价值挖掘深度不够等问题,最终导致总体成效欠佳。聚焦这些问题,应以“刀刃向内”的自我革新精神,对审计成果进行再审视、再优化;研究如何通过完善问题整改机制,促进管理闭环;并多方位探索成果运用价值延伸,系统性提出从审计成果向审计成效
期刊
今年,在我们共同庆祝中国共产党成立100周年之际,为表达广大内审人员及内审协会工作者对党的热爱之情,对党领导下的审计事业的忠诚之心,进一步贯彻落实习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神,坚定不忘初心,牢记使命,永远跟党走的信念和决心,中国内部审计协会向全国的内审工作者征集各类文艺作品,得到积极响应,获得歌曲演唱、快板书表演、诗歌散文、书法等各类作品近百件。6月,协会举办了“颂建党百年,
期刊
尊敬的各位来宾,女士们先生们,以及通过线上方式参会的各位代表:  大家上午好!非常感谢大家能在工作繁忙的年末抽出时间,参加由中国内部审计协会、北京国家会计学院、ISACA和北京谷安天下科技有限公司共同举办的2020年数字风险峰会。今年会议的主题是“提升数字风险管控能力,保障新时期数字化转型”。在数字化转型进程不断深入、新冠肺炎疫情倒逼企业加快对数字经济的探索这一特殊背景下,相信这样一个主题以及围绕
期刊
鸟,依人而勤劳,它们一生都在不停的衔枝筑巢,抚育后代;鸟,灵巧而妩媚,它们每时都在精心地梳理着羽毛,装点自己;但在我国民营企业发源地之一的福建石狮,也有一个把自己誉为鸟的企业,她既追求“富贵”又要衔出美丽。  2003年7月,福建经历了60年来最早和最躁的暴热,但在石狮富贵鸟集团新启用的工业园区的会堂和展厅里也正在经历一场非典之后的“暴热”。500余位来自全国各地的代理商和经销商合拢而至,认真倾听
期刊
案例背景  根据浙江省农信联社普惠金融提升工程五年行动计划(2016—2020年),各农商银行积极贯彻落实,大力推进普惠金融提升工程。为检验普惠金融提升工程政策开展情况及近两年重大政策审计成效,2019年5月,某办事处派出审计组,对W农商银行重大政策执行情况进行跟踪审计。  审计组接手任务后,就紧锣密鼓地着手项目审前准备工作,召开审前工作会议,在对W农商银行近两年重大政策审计工作总结的基础上,结合
期刊
[摘要]随着商业银行机构和业务的扩张,传统的案件防控手段已难以满足风险管理的需要。本文基于银行数字化转型提供的金融科技和数据技术,以案件预警智能化、案件管理系统化、案件信息数字化为目标,提出了一种数字化案防系统建设方案,对系统的三项关键模块进行了功能设计,并就数字化案防系统应用社区发现等关键技术进行了讨论。  [关键词]案件防控 数字化案防 系统设计 风险管理 金融科技  “十四五”规划纲
期刊
他腰板笔直,走路飞快;他撸起袖子就能干,足下没有翻不过的山;他目光坚毅,认定目标决不放松;  他语速不急不缓,“内部审计就是要体现管理职能,实现企业资产良好保值增值,做好守护人”。在内审协会的岗位上,他一干就是十六年,将工作场所当“考场”,把尽职尽责当“答卷”,用“忠心、热心、用心”唱响内审服务主旋律。他就是宁波市内部审计协会秘书长林云忠。在大伙儿心目中,亦师亦友的他被亲切地称为“林导”。  以沙
期刊